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公司有一笔145万的发票要开,加收了客户7个点,已经包含在内了,现在问题来了1.客户要求我们把发票金额开大,他们付我们税点,这样可以吗?对我们公司会有什么影响?2.如果我... 公司有一笔145万的发票要开,加收了客户7个点,已经包含在内了,现在问题来了
1.客户要求我们把发票金额开大,他们付我们税点,这样可以吗?对我们公司会有什么影响?
2.如果我不给他加大税票金额,客户要求我们减少税点(现在收的7个点),我们供应商是收我们5-6个点的税点,那么我们最低要收客户多少个税点才可以?
具体计算方式请提供,谢谢!
我们开的是增值税普通发票,我们公司是一般纳税人。
我们拿回来的是增值税专用发票。供应商加收了5-6个税点。
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百度网友30194b5
2012-06-25 · TA获得超过274个赞
知道小有建树答主
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税金是按7个点算得哦。
含税销售额 税额 销售额 成本
145 9.49 135.51 M
X Y Z M 虚开后成本仍然为M,你懂的!

印花税 0.032523364 =Z*0.8*0.03%
地方教育费附加 0.189719626 =Y*2%
教育费附加 0.284579439 =Y*3%
城市维护建设税 0.664018692 =Y*7%
企业所得税=(135.51-M)*25% =(Z-M)*25%
也就是说如果按照上面的计算方法计算的话:
假设含税开X,包括实际货款145万,税额Y,包括21.07万。销售额Z,包括123.93万元。
那么减去实际的后都是你虚开的,这个虚开得税务成本你要算一下了,如下:
印花税 =(Z-135.51)*0.8*0.03%
地方教育费附加 =(Y-9.49)*2%
教育费附加 =(Y-9.49)*3%
城市维护建设税 =(Y-9.49)*7%
企业所得税={Z-(123.93-M)}*25% 因为额外开的部分,你只有M这么多成本可结转,同时123.93-M是不虚开你得缴税部分

公式已经给你了,看它要开多少了,你知道算!
右手无糖
2012-06-25
知道答主
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首先,你们应客户要求,开大金额发票,你们就要多上增值税,附加税,并影响以后的企业所得税。
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风潇潇8885
2012-06-26
知道答主
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1、加金额是属于虚开发票,最好不要弄这个。
2、收客户几个点要看你们的利润情况再定,没有固定的答案。要看你们现在的实际税负,再加上那些附加税种,还要加所得税,最后用利润减去这些数就得出来你实际的应该收取的税点
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