公司交纳社会保险,会计分录怎么做?

我们公司是工业企业。上个月办理的社会保险,但是没有交。这个月要补交。连同这个月的,工资直接进生产成本了。上个月的还用不用补提。这个月的怎么计提?... 我们公司是工业企业。上个月办理的社会保险,但是没有交。这个月要补交。连同这个月的,工资直接进生产成本了。上个月的还用不用补提。这个月的怎么计提? 展开
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2019-06-17 · 专业律师咨询在线解答
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计提和缴纳社保会计分录如下:

已执行新会计准则的

缴纳时

借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分)

其他应收(付)款--社会保险(个人部分)

贷:银行存款

计提时

借:管理(销售、制造)费用、生产成本

贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分)

未执行新会计准则的

借:管理(销售、制造)费用等科目 (单位部分)

其他应收(付)款--社会保险(个人部分)

贷:银行存款
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dwy_22222
2012-07-08 · TA获得超过1875个赞
知道小有建树答主
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企业已成功办理登记手续后,当月15日(含当日)内所申报的社保业务属当月缴费记录,15日后的属次月缴费记录;
看情形你应该是下半月办的社保。我公司给新员工办社保是13日去办的,当月就缴纳了;
每月向社保公司缴纳的是当月的社保额。而每月工资发放的都是上月的工资额。所以,缴纳社保时分录(按据实列支的原则可以不计提):
借:管理费用—保险费 (单位应缴纳部分)
借:其他应收款—代扣代缴员工社保 (企业垫付员工个人应缴纳部分)
贷:现金(我们这里交现金,有的地方可通过银行划款)
次月发放工资时:
借:应付工资
贷:其他应收款—代扣代缴员工社保(企业垫付员工个人应缴纳部分)
贷:现金或银行存款
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