谁能帮我做一下会计分录

1.一项更新改造工程完工,已办理竣工手续并交付使用,固定资产价值15000002.将要到期的一张面值200000元的无息银行承总汇票交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账... 1.一项更新改造工程完工,已办理竣工手续并交付使用,固定资产价值1500000
2.将要到期的一张面值200000元的无息银行承总汇票交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账单一联,款项已收妥
3.支付职工薪酬,分配应付的职工工资500000元(不包括更新改造工程应负担的工资),其中,生产人员工资4500000元,车间管理人员工资20000元,行政管理部门人员工资30000元,按工资总额的14%提取福利费(不包括更新改造工程应负担的工资)
4.摊销无形资产60000元
5.提取固定资产折旧300000元,其中应计制造费用180000元,管理费120000元
6.计算并结转本期完工产品成本1963800元,无期初在产品,本期生产的产品全部完工入库
7.以银行存款支付广告费200000元
8.本期产品销售应缴的教育费附加为5000元
9.以银行春款缴纳增值税16000元
10.采用应收账款账龄分析法计提坏账准备1800元
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 我来答
冰川283763757
2012-07-12 · TA获得超过242个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:129万
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  1、借:固定资产 1500000
  贷:在建工程 1500000
  2、借:银行存款 200000
  贷:应收票据 200000
  3、计提工资时:
  借:生产成本 450000
  制造费用 20000
  管理费用 30000
  贷:应付职工薪酬 500000
  计提福利时:
  借:生产成本 63000
  制造费用 2800
  管理费用 4200
  贷:应付职工薪酬—职工福利 70000
  发放工资时
  借:应付职工薪酬 500000
  贷:银行存款 500000
  4、借:管理费用 60000
  待摊费用 60000
  5、借:制造费用 180000
  管理费用 120000
  贷:累计折旧 300000
  6、借:库存商品 1963800
  贷:生产成本1963800
  7、借:销售费用 200000
  贷:银行存款 200000
  8、借:营业税金及附加—教育费附加 5000
  贷:应交税费 5000
  9、借:应交税费—应交增值税 16000
  贷:银行存款 16000
  10、借:坏账准备 1800
  贷:应收账款 1800
思如晴空
2012-07-11
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:6.7万
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1 借:固定资值
贷:在建工程
2 借:银存
贷:应收票据
3 计提时:
借: 生产成本
制造费用
管理费用
贷:银存
发放时
借:应付职工薪资
贷:生产成本
制造费用
管理费用
4:借:管理费用-无形资产摊企鹅
贷:累积摊销
5:借:固定资产哲旧-制造费用折旧
-管理费用折旧
贷:固定资产折旧
6 借:库存商品
贷:在产品
7 借:管理费用
贷 :银存
8 借:营业税附加
应交税费-应交教育费附加
贷:银存

9 借:应交税费-应交增值税
贷:银存
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百度网友7a7497f
2012-07-11
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:12.2万
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1借:固定资产
贷:在建工程
3借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
4借:管理费用
贷:累计摊销
5借:制造费用
管理费用
贷:累计折旧
6借:库存商品
贷:生产成本
7借:销售费用
贷:银行存款
8借:营业税金及附加-教育费附加
贷:应交税费
9借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
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