请帮忙做个账务处理题
某企业2010年4月发生经济业务如下:1.4月2日,出纳员开出现金支票3000元,补充库存先进2.4月4日,财审部报销办公用品款,以现金支付160元3.4月7日,李某出差...
某企业2010年4月发生经济业务如下:
1. 4月2日,出纳员开出现金支票3000元,补充库存先进
2. 4月4日,财审部报销办公用品款,以现金支付160元
3. 4月7日,李某出差预借差旅费1000元,已现金支付
4. 4月9日,对现金进行清查,发现现金短缺200元。期末无法查明原因,经批准计入当期费用。
5. 4月17日,由当地银行汇往B市某银行临时采购货款40000元
6. 4月18日,李某出差回来,报销差旅费850元
7. 4月20日,在B市购买原材料,增值税专用发票注明价款30000元,增值税额5100元,材料尚未运到。转回临时采购账户剩余存款
要求:根据上述业务编制会计分录 展开
1. 4月2日,出纳员开出现金支票3000元,补充库存先进
2. 4月4日,财审部报销办公用品款,以现金支付160元
3. 4月7日,李某出差预借差旅费1000元,已现金支付
4. 4月9日,对现金进行清查,发现现金短缺200元。期末无法查明原因,经批准计入当期费用。
5. 4月17日,由当地银行汇往B市某银行临时采购货款40000元
6. 4月18日,李某出差回来,报销差旅费850元
7. 4月20日,在B市购买原材料,增值税专用发票注明价款30000元,增值税额5100元,材料尚未运到。转回临时采购账户剩余存款
要求:根据上述业务编制会计分录 展开
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1、借:库存现金 3 000
贷:银行存款 3 000
2、借:管理费用-办公费 160
贷:库存现金 160
3、借:其他应收款-李某 1 000
贷:库存现金 1 000
4、借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 200
贷:库存现金 200
借:管理费用 200
贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 200
5、借:其他货币资金-外埠存款 40 000
贷:银行存款 40 000
6、借:管理费用(销售费用)--差旅费 850
库存现金 150
贷:其他应收款-李某 1 000
7、借:在途物资 30 000
应交税费-应交增值税(进项税额)5 100
银行存款 4 900
贷:其他货币资金-外埠存款 40 000
贷:银行存款 3 000
2、借:管理费用-办公费 160
贷:库存现金 160
3、借:其他应收款-李某 1 000
贷:库存现金 1 000
4、借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 200
贷:库存现金 200
借:管理费用 200
贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 200
5、借:其他货币资金-外埠存款 40 000
贷:银行存款 40 000
6、借:管理费用(销售费用)--差旅费 850
库存现金 150
贷:其他应收款-李某 1 000
7、借:在途物资 30 000
应交税费-应交增值税(进项税额)5 100
银行存款 4 900
贷:其他货币资金-外埠存款 40 000
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1,借:库存现金3000,贷:银行存款3000;2,借:管理费用-办公费160,贷:库存现金160; 3,借:其他应收款-李某1000,贷:现金1000;4,借:待处理财产损失200,贷:现金200,借:管理费用200,贷:待处理财产损失200;5,借:其他货币资金-外埠存款40000,贷银行存款40000 6,借:差旅费850,库存现金150,贷:其他应收款1000;7,借:原材料30000,应交税费-应交增值税-进项税额5100,贷:其他货币资金-外埠存款35100,借银行存款4900,贷其他货币资金-外埠存款4900
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1、借:库存现金 3000
贷:银行存款 3000
2、借:管理费用 160
贷:库存现金 160
3、借:其他应收款 1000
贷:库存现金 1000
4、题目中属于短款用管理费用,如果属于长款用营业外支出
借:管理费用 200
贷:待处理流动资产损益 200
5、借:其他货币资金 40000
贷:银行存款 40000
6、借:库存现金 850
管理费用 150
贷:其他应收款 1000
7、借:在途物资/材料采购 30000
应交税费-应交增值税(进项税额) 5100
贷:其他货币资金 35100
借:银行存款 4900
贷:其他货币资金 4900
贷:银行存款 3000
2、借:管理费用 160
贷:库存现金 160
3、借:其他应收款 1000
贷:库存现金 1000
4、题目中属于短款用管理费用,如果属于长款用营业外支出
借:管理费用 200
贷:待处理流动资产损益 200
5、借:其他货币资金 40000
贷:银行存款 40000
6、借:库存现金 850
管理费用 150
贷:其他应收款 1000
7、借:在途物资/材料采购 30000
应交税费-应交增值税(进项税额) 5100
贷:其他货币资金 35100
借:银行存款 4900
贷:其他货币资金 4900
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1.借: 现金 3000
贷:银行存款 3000
2.借: 管理费用——办公费 160
贷: 现金 160
3.借: 其他应收款——李某 1000
贷:现金 1000
4借:待处理财产损益 200
贷:现金 200
借:管理费用 200
贷:待处理财产损益 200
5.借:预付账款 40000
贷:银行存款 40000
6.借:管理费用/营业费用——差旅费 850
贷:其他应收款——李某 850
7.借:银行存款 4900
在途物资 30000
应交税金——进项税 5100
贷:预付账款 40000
贷:银行存款 3000
2.借: 管理费用——办公费 160
贷: 现金 160
3.借: 其他应收款——李某 1000
贷:现金 1000
4借:待处理财产损益 200
贷:现金 200
借:管理费用 200
贷:待处理财产损益 200
5.借:预付账款 40000
贷:银行存款 40000
6.借:管理费用/营业费用——差旅费 850
贷:其他应收款——李某 850
7.借:银行存款 4900
在途物资 30000
应交税金——进项税 5100
贷:预付账款 40000
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1.借;库存商品 贷:银行存款3000 2. 管理费用-办公费 贷:现金160 3.其他应收款1000 贷:现金 4. 借: 待处理财产损益 200 贷:现金 借:管理费用200 贷:待处理财产损益 5. 预付账款 40000 贷:银行存款 6. 借管理费用 850 现金150贷 其他应收款1000 7 在途物资 30000 应缴税费5100 贷:预付账款 35100 借:银行存款4900 贷:预付账款4900
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