K3中固定资产模块如何反结账

 我来答
无和有
高粉答主

2019-10-05 · 自由是我的最大追求,无中生有
无和有
采纳数:65 获赞数:45769

向TA提问 私信TA
展开全部

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可

固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

扩展资料

固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

参考资料来源:百度百科-会计电算化

百度百科-固定资产模块

百度网友4327fcbb9b
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26425 获赞数:292057
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部

  金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

  

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州承启
2012-08-02 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:124
采纳率:0%
帮助的人:39.2万
展开全部
固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账

反结账点击 总账模块下面的结账,选项-反过账。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
4957546
2012-08-02 · TA获得超过801个赞
知道小有建树答主
回答量:1435
采纳率:0%
帮助的人:580万
展开全部
在结账的界面按住ctrl键同时点击期末结账就会弹出反结账的功能按钮。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ding123315
2012-08-02 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:195
采纳率:0%
帮助的人:49.4万
展开全部
不是直接有反结账选择吗,不行shift +R 什么来着
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式