跪求各位哥哥姐姐帮帮忙啊!这些题我不会做,希望你们帮帮忙。急急急急急急急(写会计分录的) .

1.用银行存款支付办公室电话费1235元,销售部门办公费3165元。2.计算本月短期利息3000元。3.分配应有产部人员负担的工资10200元,销售部门人员工资9800元... 1.用银行存款支付办公室电话费1235元,销售部门办公费3165元。
2.计算本月短期利息3000元。
3.分配应有产部人员负担的工资10200元,销售部门人员工资9800元。
4.厂长报销差旅费800元,原预借500元,余款用现金支付。
5.销售产品取得收入300000元,增值税51000元,款项已经收到存入银行。
6.计提固定资产折旧2000元,其中产部管理部门1200元,销售部门800元。
7.销售剩余材料一批,价款4000元,款项已经收到存入银行。
8.结转已售产品成本200000元,已售材料成本2500元。
9.企业受到新华工厂捐赠的固定资产一台,价值120000元。
10.收到市交警队的罚单一张,金额300元,款项已经通过银行支付。
11.本月应交城建税为1400元,应交教育费附加为600元,款未付。
12.将收入类损益账户转入“本年利润”。
13.将成本费用类损益账户转入“本年利润”。
14.计算利润总额,并按利润总额的25%计算并结转应交所得税。
15.计算净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积。
16.按净利润的50%向投资者分配利润。
17.结转“本年利润”账户到“利润分配”。
18.将“利润分配”账户所属其他明细账户的余额转入“利润分配—未分配利润”明细账户
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冯小鹏002
2012-08-05 · TA获得超过457个赞
知道小有建树答主
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1.借 管理费用--电话费 1235
--办公费 3165
贷 银行存款 4400
2.借 财务费用--利息支出 3000
贷 银行存款或现金 3000
3.借 生产成本--直接人工 10200
管理费用--工资 9800
贷 应付工资 20000
4.借 营业费用--差旅费 800
其他应收款---厂长姓名 500
贷 现金 300
5.借 银行存款 351000
贷 主营业务收入 300000
应交税金---增值销项 51000
6借 管理费用 2000
贷 累计折旧 2000
7.借 银行存款 4000
贷 原材料 4000
8 借 主营业务成本 200000
贷 库存商品 197500
生产成本--直接材料 2500
9.借 固定资产 120000
贷实收资本 120000
10.营业外支出--罚没支出 300
贷 银行存款 300
11.借 应交税金--城建税 1400
--教育费附加600
其他应付款 2000
12.借 主营业务收入 300000
贷 本年利润 300000
13.借 本年利润
贷 主营业务成本
营业外支出
管理费用
财务费用
营业费用
14.借 所得税费用
贷应缴税费---应交所得税
15借:利润分配-未分配利润
贷:盈余公积-法定盈余公积
16借:利润分配—未分配利润
贷:应付股利
17.借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
如果是亏损,做相反分录
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