一个公司运行了好几年,一直没有建账,现在要开始建账,我该怎么得到期初数呢?没有以前的资产负债表!

我没有建过账,求高手指教!谢谢下面高人的指点,但是老板要求从一月份开始做账,那库存数我又该如何处理?按现在的实存数倒推吗?... 我没有建过账,求高手指教!
谢谢下面高人的指点,但是老板要求从一月份开始做账,那库存数我又该如何处理?按现在的实存数倒推吗?
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fypyp
2019-07-20 · TA获得超过8637个赞
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1、先做实物资产盘点,取得存货、固定资产数量,再根据最近的单价或之前的发票等原始单据确定其入账价值

2、通过和供应商等债权人对账,确定应付入账金额;

3、通过和客户等债务人对账,确定应收入账金额;

4、通过未分配利润轧平资产负债表

企业建立新账的依据应以经合法中介机构审验评估的审计报告、资产评估报告(须经有关部门确认或备案)、验资报告为基础。

通过评估调整(即资产评估机构的评估报告,并经有关部门确认的资产评估基准日评估价值,与资产评估基准日的账面价值的差额调整)和会计调整(即资产评估基准日与会计建账基准日之间的会计账项调整)后的财务账项作为建账依据。

扩展资料:

建账程序:

1、按照需用的各种账簿的格式要求,预备各种账页,并将活页的账页用账夹装订成册。

2、在账簿的“启用表”上,写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名,并加盖名章和单位公章

记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时,应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名,并由交接双方签名或盖章,以明确经济责任。

3、按照会计科目表的顺序、名称,在总账账页上建立总账账户;并根据总账账户明细核算的要求,在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。

原有单位在年度开始建立各级账户的同时,应将上年账户余额结转过来。

4、启用订本式账簿,应从第一页起到最后一页止顺序编定号码,不得跳页、缺号;使用活页式账簿,应按账户顺序编本户页次号码。

各账户编列号码后,应填“账户目录”,将账户名称页次登入目录内,并粘贴索引纸(账户标签),写明账户名称,以利检索。

参考资料来源:百度百科-建账




推行平衡计分卡
2012-08-08
知道答主
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1、先做实物资产盘点,取得存货、固定资产数量,再根据最近的单价或之前的发票等原始单据确定其入账价值;
2、通过和供应商等债权人对账,确定应付入账金额;
3、通过和客户等债务人对账,确定应收入账金额;
4、通过未分配利润轧平资产负债表。
追问
谢谢高人的指点,但是老板要求从一月份开始做账,那库存数我又该如何处理?按现在的实存数倒推吗?还有,固定资产已经用了好几年的如何入账?
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李云亮爱王雅珍
2012-08-08
知道答主
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上金蝶啊,那个软件财务模块功能很强大。
1、先按照一月的原始单据做凭证
2.固定资产和库存分模块慢慢。
3、固定资产就按照原始购入价计价,计提折旧等等。这些不影响的。
祝好运!
给个好评吧
(*^__^*)
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夏先生s
2012-08-10 · TA获得超过219个赞
知道小有建树答主
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用金蝶这样做:
新帐套,零期初,从一月开始做凭证,到当前月截止,出每个月的报表。
再根据当前月底的盘点,和帐套余额,倒推出年初余额。
一年的帐就接上了。
有问题,可以站短~!
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