SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?

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卡熊车O
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SAP中误将他人所做凭证冲销,也就是要取消冲销,方法如下:
发票的取消(在SD开发票的时候错误)
操作:
TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)
输入要取消的发票号码
点击:保存、冲销完毕.。
其它关键操作步骤:
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2)发票发票交验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码,冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的)

3,SD的凭证冲销
3.1)SD发货凭证的冲销
注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作:
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
woammei
推荐于2020-03-05 · TA获得超过1827个赞
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SAP中冲销掉的凭证不能再取消,最简单的办法让会计重新补做一张就好啦
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超超级大力水手
2012-08-14 · TA获得超过665个赞
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annaxiaohong的回答是正解。
不知道百度知道是根据什么推荐答案的。问题是说“SAP中。。。。。。”,所以必定有SAP系统的限制啊。
互相冲销的凭证,不能再被冲销。只能重新输入一张凭证。
本回答被提问者采纳
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annaxiaohong
2012-08-13 · TA获得超过449个赞
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冲销了就回不来了, 要重新补做一张收货凭证.
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百度网友4e6930d
2012-08-13 · TA获得超过4003个赞
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冲销你做的 冲销他人 的那张凭证

如果允许删除了 删除掉也行
追问
很感谢您的回答。我想确定的问下,这样可以的么?我是一名出纳,是我在做银行余额调节表的时候把会计做的收货款的凭证冲销了。
追答
这样呀  那你不要删除 也不要冲销你做的凭证

让你们主办会计把你冲销的那笔给清除就可以了

不过我奇怪的是 出纳怎么由冲销凭证的权力???
本回答被网友采纳
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