会计求助,老师出了个题目!
20XX年9月30日,中原商场银行对账单本月余额为686800元,企业的银行存款日记帐余额为578400元,现在以下资料需要调节:(1)到月末企业已签发的而银行未兑现的支...
20XX年9月30日,中原商场银行对账单本月余额为686800元,企业的银行存款日记帐余额为578400元,现在以下资料需要调节: (1)到月末企业已签发的而银行未兑现的支票有五张,为12000元,为12000元,13900元,695600元,62540元。 (2)9月18银行将中大(不是中原)商店存入银行的36000元误记在本企业上。 (3)9月20日企业将收到的货款64080解送银行时记错为60480。 (4)9月22日,银行将应收中大商店的利息错记在本企业存款户上,记6800元。 (5)9月30日银行将企业托收的化红商店支票24000元因存款不足退回。 (6)9月30日存入银行的销售款68400元,银行未及时入账。 (7)银行收到企业托收货款40000元已到月末,已致企业未入账。 (8)本月银行已扣除利息17000元,代付9月份电费25000元。 学生党求助! 在线等!
恩,银行余额调节表,手机打,不能回复,不好意思了…… 展开
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4个回答
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银行余额调节表
银行对账单余额:686800元 企业银行存款日记帐余额:578400
加:企业已收,银行未收 132480 加:银行已收,企业未收 143280
9月20日企业将收到的货款64080 9月18银行误记在本企业上的36000元
9月30日存入银行的销售款68400 9月22日银行错记在本企业上 6800元
9月20日企业解送银行时记错为60480
银行收到企业托收货款40000元
减:银行已付,企业未付 66000
减:企业已付,银行未付 银行已扣除利息17000元
签发的支票银行未兑现12000元 代付9月份电费25000元
签发的支票银行未兑现12000元 9月30日银行将托收的支票退回24000元
签发的支票银行未兑现 13900元
签发的支票银行未兑现695600元(这个数字是否正确?)
签发的支票银行未兑现62540元
调整后余额 : 调整后余额 :512400
题目中数字可能有误调不平,但调节表就是这样做的。
银行对账单余额:686800元 企业银行存款日记帐余额:578400
加:企业已收,银行未收 132480 加:银行已收,企业未收 143280
9月20日企业将收到的货款64080 9月18银行误记在本企业上的36000元
9月30日存入银行的销售款68400 9月22日银行错记在本企业上 6800元
9月20日企业解送银行时记错为60480
银行收到企业托收货款40000元
减:银行已付,企业未付 66000
减:企业已付,银行未付 银行已扣除利息17000元
签发的支票银行未兑现12000元 代付9月份电费25000元
签发的支票银行未兑现12000元 9月30日银行将托收的支票退回24000元
签发的支票银行未兑现 13900元
签发的支票银行未兑现695600元(这个数字是否正确?)
签发的支票银行未兑现62540元
调整后余额 : 调整后余额 :512400
题目中数字可能有误调不平,但调节表就是这样做的。
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要编制银行余额调节表,题目中显示对账单和日记账余额不平,按银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收;企业已付,银行未付,把调节表做好就行了
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不晓得你要问什么,这种情况要编制余额调节表,分为四类 银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收;企业已付,银行未付,把调节表做好应该能平了
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是做银行余额调节表嘛?
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