
评估的固定资产怎么进行账务处理?在线等
本公司成立时,所有的固定资产都是从二手市场找来的,都没有发票,现因规模做大了,税局要求做资产评估,现在评估公司的报告已经出来了,所以的固定资产约30W。想问下这30W的固...
本公司成立时,所有的固定资产都是从二手市场找来的,都没有发票,现因规模做大了,税局要求做资产评估,现在评估公司的报告已经出来了,所以的固定资产约30W。想问下这30W的固定资产要怎么做账。谢谢,
例如电脑,报告上说帐面原值是5000,重置价值5000,净值是4000。这个要怎么做分录,急急 展开
例如电脑,报告上说帐面原值是5000,重置价值5000,净值是4000。这个要怎么做分录,急急 展开
3个回答
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资产评估后的账务处理:
借:固定资产 (评估值与原账面价值的差额)
贷:资本公积
借:固定资产 (评估值与原账面价值的差额)
贷:资本公积
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追问
怎么会是资本公税这个科目呢
追答
资产评估增值部分,记入
“资本公积”
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借:固定资产 1000
贷:待处理财产损溢 1000
贷:待处理财产损溢 1000
追问
按你这做,固定资产的原价都没显示出来
追答
刚取得固定资产时应该已做如下帐务处理:
借:固定资产 5000
贷:银行存款 5000
计提折旧:
借:管理费用 1000
贷:累计折旧 1000
现在只是调整固定资产原值
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