
你好!有个事想问问你,关于出口退税的,因为我8月的时候打印出口发票出错了(打错汇率了),去地税问了下
你好!有个事想问问你,关于出口退税的,因为我8月的时候打印出口发票出错了(打错汇率了),去地税问了下,他讲你在九月打吧。所以就改成九月打的发票,但现在在中国电子口岸的数据...
你好!有个事想问问你,关于出口退税的,因为我8月的时候打印出口发票出错了(打错汇率了),去地税问了下,他讲你在九月打吧。所以就改成九月打的发票,但现在在中国电子口岸的数据报送中有那张出口单的存在,请问我是报送还是不报呢?如果不报的话会怎么样?我的印花税已报在9月了。如果报了的话怎么处理呢?会怎么样的?我是新手,现在好彷惶,请尽可能快点回答,谢谢!
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4个回答
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你把我都有点说糊涂了,我这边出口发票领用的是国税的“通用机打发票”并加盖了国税“出口货物专用章”条形鲜章的票,单你说的中国电子口岸数据报送有出口发票的出口单我不明白你说的是不是同一个东西。而且出口发票报送是在海关纸单和海关、增值税发票网上信息全齐前提下完成货物出口退税才会将出口发票一并和退税用的资料装订齐备才提交国税退税用的,目前有的刚开始做出口的企业也没有要求他们要使用出口发票所以这个票应该对你的退税影响是不大的也没有影响的。真要打印错了你就直接软件上先做作废处理然后重新做一份正确的,最后拿退税专用的那一联跟退税资料装订在一起提交给国税就可以了。总的一句话,反正不会影响退税
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问的确实有些不知所云。我试试回答你吧,希望能给你一些帮助。出口发票的日期税局的建议是与出口报关单的出口日期一致,而且出口发票是确认收入的原始凭证,那么你晚打或者打错的话,就会影响到报税和记账。现在的情况,我的想法:电子口岸的数据报送尽快报送,不报的话税局那边接收不到海关的出口报关单信息,无法进行退税审单。你此单的印花税本来就应该报在9月,报了的话不用处理啊,本来就是对的,这个月就不用再报这一单了。关于你出口发票打错这个,想提醒你,8月出口的要用8月的汇率,要及时打印出口发票,如果打印错了,在没有进行出口发票验旧之前直接作废重打就行,如果已经进行出口发票验旧以后才发现打印错了,那么要先进行出口发票红字冲销,再打印正确的出口发票。
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电子口岸上面的报送信息和你的出口发票没关系,你可以直接报送就可以了
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你问的真乱
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