
金蝶K3应付款转销功能如何应用?
是转销。同时追问另一个问题:我将采购发票的采购方式设为现购,结果在生成付款单环节,怎么也找不到这张发票了,郁闷,请问是什么原因,谢谢...
是转销。同时追问另一个问题:我将采购发票的采购方式设为 现购,结果在生成付款单环节,怎么也找不到这张发票了,郁闷,请问是什么原因,谢谢
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应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用F7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用F7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。

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尊敬的客户,您好:
应付系统中,结算的明细功能【应付款核销-应付款转销】,过滤出对应应付单据后,勾选需要做转销的单据,维护具体转销供应商,再单击核销按钮根据提示完成操作即可。
第二问:现购方式的采购发票不需要再付款,该发票在应付系统应付与实付在一张单据中体现。
感谢您对金蝶公司的支持!
应付系统中,结算的明细功能【应付款核销-应付款转销】,过滤出对应应付单据后,勾选需要做转销的单据,维护具体转销供应商,再单击核销按钮根据提示完成操作即可。
第二问:现购方式的采购发票不需要再付款,该发票在应付系统应付与实付在一张单据中体现。
感谢您对金蝶公司的支持!
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2012-10-14
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转销?还是核销?
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