求解答,基础会计问题
公司按照合同销售产品一批,开出增值税发票价款为10000元,增值税1700元,产品已发出,原已预收购或单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。则下列正确的是()1...
公司按照合同销售产品一批,开出增值税发票价款为10000元,增值税1700元,产品已发出,原已预收购或单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。则下列正确的是()1.贷记主营业务收入10000 2.借记预收账款11700 3.贷记应缴税费1700 4.借记预收账款8000.答案是ABC。我的问题是为什么预收账款不是8000而是11700呢,其他的是暂欠啊
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发票已开,就不能做预收处理了,但是你这道题要求做预收账款处理,就得按发票金额做账,所以预收是11700元,销售时:借:预收账款 11700 贷:主收 10000 贷:应缴税费--应缴增值税 (销)1700 ,收到的8000分录是:借:银行存款 8000 贷:预收账款 8000。我觉得应该是这样的
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借:预收账款 8000
应付账款 3700
贷:主营业务收入 10000
应交税费——应交增值税(销项税额) 1700
借:主营业务成本 10000
贷:库存商品 10000
原已预收购或单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。 不足暂欠,计入应付账款
应付账款 3700
贷:主营业务收入 10000
应交税费——应交增值税(销项税额) 1700
借:主营业务成本 10000
贷:库存商品 10000
原已预收购或单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。 不足暂欠,计入应付账款
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3700是购货单位应付应付账款,怎么记该公司的应付账款呢
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额。。。。。是我写混了。。。。对不起啊。。。。
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