关于会计分录的问题!!!!!!!!!!!
20**年6月份,汇丰公司购入一台不需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明设备价款100000元,增值税进项税额为17000元,发生运输费5000元,企业开出转账...
20**年6月份,汇丰公司购入一台不需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明设备价款100000元,增值税进项税额为17000元,发生运输费5000元,企业开出转账支票支付全部款项,该设备已运达企业并交付生产使用。
答案是:
借:固定资产 104650
应交税费——应交增值税(进项税额) 17350
贷:银行存款 122000
我觉得应该是
借:固定资产 105000
应交税费——应交增值税(进项税额) 17000
贷:银行存款 12200
到底是哪一个是对的?如果是第一个是对的,那么104650和17350是怎么来的呢? 展开
答案是:
借:固定资产 104650
应交税费——应交增值税(进项税额) 17350
贷:银行存款 122000
我觉得应该是
借:固定资产 105000
应交税费——应交增值税(进项税额) 17000
贷:银行存款 12200
到底是哪一个是对的?如果是第一个是对的,那么104650和17350是怎么来的呢? 展开
7个回答
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会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
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答案是对的,你的想法是错误的。因为大概是在10年出台一项新的会计政策,运费百分之九十三才计入成本,百分之七计入税费 所以5000*0.97=4650 这个数是计入成本的,自然350这是计入运费的。
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运费可以抵扣7%
5000*7%=350元 进项税额17000+350=17350
第一个正确
5000*7%=350元 进项税额17000+350=17350
第一个正确
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运费可以抵扣,你的是错误的
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要看题目中 是否 给出 该项运费 是否可以进行 进项税额抵扣
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