关于所得税的问题~
一个中国人,持有美国绿卡,在美国开公司,个人全资公司,公司盈利性质纳税为短期投资的资本利得税率,税后收入100万美元,那么这个人在中国需要缴个税多少。中美没有税务相关协定...
一个中国人,持有美国绿卡,在美国开公司,个人全资公司,公司盈利性质纳税为短期投资的资本利得税率,税后收入100万美元,那么这个人在中国需要缴个税多少。中美没有税务相关协定,无法代扣。
两方都要缴税,在不改变身份国籍绿卡的情况下,如何避免双重纳税,哪些出去办厂的企业家是如何避免的呢? 展开
两方都要缴税,在不改变身份国籍绿卡的情况下,如何避免双重纳税,哪些出去办厂的企业家是如何避免的呢? 展开
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举个简单的例子,比如说,你2008年的时候亏损500万,那么一般情况下按道理你是应该确认125万递延所得税资产用于未来期间抵扣,但是,现在是二般情况,你现在发现,你们公司基本预计在2009年破产,实在是已经不可能再有利润来抵扣了,那么,你再确认递延所得税资产资产就没有意义了,因为确认125万的递延所得税资产的理由是确信这500万的亏损可以在未来期间能抵扣,现在已经觉得未来不可能产生利润了,那就没法抵扣了,那就不能确认了。明白了吗? 差不多吧...呵呵
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