一般纳税人增值税专用发票70000万而普通发票的销项税额50000元,增值税专用进项税额100000元,怎样抵扣
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销项额=(70000+50000)/1.17*17%=17435.9
进项税=100000/1.17*17%=14529.91
应缴增值税=17435.9-14529.91=2905.99元就可以
进项税=100000/1.17*17%=14529.91
应缴增值税=17435.9-14529.91=2905.99元就可以
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销项=增值税专用发票税额+普通发票税额
进项=增值税进项专用发票税额
应交增值税=销项-进项,如果为正数为交税额,如果为负数为留底数。
进项=增值税进项专用发票税额
应交增值税=销项-进项,如果为正数为交税额,如果为负数为留底数。
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普票不做进销抵扣,你是100000-70000的税
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