请教大神们一个会计基础方面的问题!跪求解答!!!
仁和公司适用企业所得税税率为25%,该公司2014年11月份的利润表如下表所示a利润表编制单位;仁和公司单位:元项目本期金额本年累计金额一、营业收入略2985000减:营...
仁和公司适用企业所得税税率为25%,该公司2014年11月份的利润表如下表所示a
利润表
编制单位;仁和公司单位:元
项目 本期金额 本年累计金额
一、营业收入 略 2985000
减:营业成本 1500000
营业税金及附加 88000
销售费用 210000
管理费用 350000
财务费用 4000
资产减值准备 3000
二、营业利润(损失以“一”号填列) 830000
加:营业外收入 3000
减:营业外支出 8000
三、利润总额(损失以“一”号填列) 825000
减:所得税费用 206250
四、净利润(亏损以“一”号填列) 618750
仁和公司12月份发生以下经济业务:
①对外销售甲商品3500件,单价68元,增值税税率17%,已办妥银行托收货款手续。
②因债权人破产,一笔7000元的应付款项无法支付,经批准转作营业外收入。
③计算分配本月应付职工工资共计40000元。其中管理部门25000元,专设销售机构人员工资15000元。
④计提本月办公用固定资产折旧1200元。
⑤结转已销售的3500件甲商品的销售成本140000元。
⑥将本月实现的损益结转至“本年利润”账户。
要求:根据上述资料,计算下列2014年利润表中部分项目的金额。
(1)营业收入元。
(2)管理费用元。
(3)营业利润元。
(4)利润总额元。
(5)净利润元。
利润表是这样的~题目中粘贴过来格式没了 展开
利润表
编制单位;仁和公司单位:元
项目 本期金额 本年累计金额
一、营业收入 略 2985000
减:营业成本 1500000
营业税金及附加 88000
销售费用 210000
管理费用 350000
财务费用 4000
资产减值准备 3000
二、营业利润(损失以“一”号填列) 830000
加:营业外收入 3000
减:营业外支出 8000
三、利润总额(损失以“一”号填列) 825000
减:所得税费用 206250
四、净利润(亏损以“一”号填列) 618750
仁和公司12月份发生以下经济业务:
①对外销售甲商品3500件,单价68元,增值税税率17%,已办妥银行托收货款手续。
②因债权人破产,一笔7000元的应付款项无法支付,经批准转作营业外收入。
③计算分配本月应付职工工资共计40000元。其中管理部门25000元,专设销售机构人员工资15000元。
④计提本月办公用固定资产折旧1200元。
⑤结转已销售的3500件甲商品的销售成本140000元。
⑥将本月实现的损益结转至“本年利润”账户。
要求:根据上述资料,计算下列2014年利润表中部分项目的金额。
(1)营业收入元。
(2)管理费用元。
(3)营业利润元。
(4)利润总额元。
(5)净利润元。
利润表是这样的~题目中粘贴过来格式没了 展开
1个回答
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询