有一个财务问题请教

我是一个刚刚做财务不久的毕业生。我本月收到进项发票,因为90天抵扣日期,我当月不想抵扣,放到下月抵扣,那么我这个月要不要把这些收到的发票做进账里去吗?... 我是一个刚刚做财务不久的毕业生。
我本月收到进项发票,因为90天抵扣日期,我当月不想抵扣,放到下月抵扣,那么我这个月要不要把这些收到的发票做进账里去吗?
展开
 我来答
zhjyuanyuan
2006-03-18 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:58%
帮助的人:3817万
展开全部
不认证也不能抵扣,不想抵口就留到你认证的那月再进帐....付了钱的就先做预付帐款里去~~~
自由的喵小姐
2006-03-21 · TA获得超过679个赞
知道答主
回答量:217
采纳率:0%
帮助的人:78.3万
展开全部
先拿来做帐:
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款

抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shyupan
2006-03-18 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
先拿来做帐:
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款

抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
2125536
2006-03-18
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:26.4万
展开全部
要先做进去也可以,不做进去等认证那个月份再做也可以
解释就是票开在前,货才到。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
aqaidn
2006-03-18
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
当然要啦,会计的基本规则是实收实付吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
掣憾鹿5879
2006-03-21
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
要的要的,这样才符合规则!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式