有一个财务问题请教
我是一个刚刚做财务不久的毕业生。我本月收到进项发票,因为90天抵扣日期,我当月不想抵扣,放到下月抵扣,那么我这个月要不要把这些收到的发票做进账里去吗?...
我是一个刚刚做财务不久的毕业生。
我本月收到进项发票,因为90天抵扣日期,我当月不想抵扣,放到下月抵扣,那么我这个月要不要把这些收到的发票做进账里去吗? 展开
我本月收到进项发票,因为90天抵扣日期,我当月不想抵扣,放到下月抵扣,那么我这个月要不要把这些收到的发票做进账里去吗? 展开
7个回答
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先拿来做帐:
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款
抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款
抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
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先拿来做帐:
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款
抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
借:原材料
应交税金/待摊费用——待抵进项税额
贷:应付帐款/银行存款/现金/预付帐款
抵扣了:
借:应交税金——应交增值税(进项税)
贷:应交税金/待摊费用——待抵进项税额
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要先做进去也可以,不做进去等认证那个月份再做也可以
解释就是票开在前,货才到。
解释就是票开在前,货才到。
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当然要啦,会计的基本规则是实收实付吧。
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