请教大家税务的问题,我不懂 一个产品进价1750元 我卖1950 元 进货和出货都是含税的,请问我赚了多少

这个税务不是谁销售税缴纳出售额的17个点的税吗财务说直接算1950-1750=200元的利润,那我交税1950*0.17=331.5和1750*0.17=297.5两个什... 这个税务不是谁销售税缴纳出售额的17个点的税吗 财务说直接算1950-1750=200元的利润, 那我交税1950*0.17=331.5 和1750*0.17=297.5 两个什么关系呢? 有知道的给我详细解答下 我真的不懂 纠结了一上午 拜托各位大神了 展开
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香丽人
2012-12-05
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你是一般纳税人吧?比如价格1750元和1950元都是含税价。
购进产品:1750元(含了货价17502/(1+17%)=1495.73元,和进项税1495.73*17%=254.27元)。
卖出产品:1950元(含了收入1950/(1+17%)=1666.67元,和销项税1666.67*17%=283.33元)。
你的应交增值税:销项-进项=283.33-254.27=29.06元。
还有地税局收的税:城建税、印花税、教育附加、地方教育附加、河道费,都加起来=4.9元。
所以可以简单的说,你这个买卖挣了200-29.06-4.9=166.04元。但会计的利润是这么算的:1666.67-1495.73-4.9=166.04元(呵呵,光是考虑减去税费,不考虑其他因素下,我这么理解。其实就算这样什么费用都不产生,年终挣到的166.04元,还要交企业所得税166.04*25%=41.51元,所以……哈哈)
以上会计分录是:
购进产品,借:库存商品 1495.73
应交税金-进项税额 254.27
贷:银行存款 1750
销售收入,借:银行存款 1950
贷:主营业务收入 1666.67
应交税金-销项税额 283.33
结转应交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税 29.06
贷:应交税金-增值税 29.06
计提税金,借:主营业务税金及附加
管理费用-税金
贷:应交税金-城市建设税
应交税金-印花税
其他应交款-教育费附加
其他应交款-地方教育附加
其他应交款-河道费
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