我公司购买一套用友财务软件,款已付,发票未回。请问如何做会计分录?
4个回答
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没有收到发票,只能先计入预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票了在转作无形资产
借:无形资产
贷:预付账款
或者觉得金额小没必要确认无形资产,也可以直接计入当期损益
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票了在转作无形资产
借:无形资产
贷:预付账款
或者觉得金额小没必要确认无形资产,也可以直接计入当期损益
更多追问追答
追问
收到发票确认无形资产后,什么时候开始分摊呢。分摊年限可以2年不?分摊的分录呢?我们没有设置累计摊销这个科目
追答
确认无形资产的当月开始摊销,一般摊销期不能少于五年的吧?
摊销费用
借:管理费用
贷:累计摊销
没有的话设置一个不就行了,这个属于常规的科目啊,怎么会没有呢?
东莞市创友软件有限公司
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根据权责发生制,计入当期损益,管理费用,
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如果金额不大
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
如果金额较大
借:无形资产
贷:银行存款
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
如果金额较大
借:无形资产
贷:银行存款
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借:预付账款
贷:库存现金/银行存款
贷:库存现金/银行存款
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