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11、14日从银行提取现金1000000元,发,11月份的工资12、15日向C公司销售A产品一批,数量800件,含税单价,5000,其中货,4273.50元,税726.5... 11、14日 从银行提取现金 1000000元, 发,11 月份的工资
12、15日向C 公司销售A 产品一批, 数量800 件 ,含税单价 ,5000,其中货,4273.50 元, 税726.50 元。 销售B 产品500 件, 含税单,4000元 ,其中货,3418.80 元 ,税,581.20 元, 货款尚未收到, 同时以支票支付售产品的包装费及搬运费1200 元( 包括在货运单中)
13、15日 王五一预借差旅费 5000元现金
14、15日 向D 公司销售A 产品一批,数量400 件, 含税单价,4800元,其中货款 4102.56元, 税款 697.44元。 销售B 产品 300件,含税单,4200元, 其中货款3589.74 元 ,税610.26 元, 货款存入银行。
15.、16 以银行存款支付行政管理部门电费8000 元, 产品生产用电,20000元; 以支票支付管理部门的办公用品5000 元
16、18日 向 E公司预收货款30000 元存入银行
17、19日 以支票支付修理费50000 元 ,(该企业采用按月预提固定资产修理费办法, 已预提46000 元 其余作为当期费用)。
18、20日 银行通知 C公司支付货款和包装费
19、20日、6日购进的材料验收入库。(注6日 采购甲材料1000 吨, 单价为900元, 增值税款153000 元, 以转账支票支付全部材料款, 材料未到。)
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841269829
2012-12-23 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
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11、14日 从银行提取现金 1000000元, 发,11 月份的工资借:库存现金 1000000 贷:银行存款 1000000借:应付职工薪酬 1000000 贷:银行存款 1000000
12、15日向C 公司销售A 产品一批, 数量800 件 ,含税单价 ,5000,其中货,4273.50 元, 税726.50 元。 销售B 产品500 件, 含税单,4000元 ,其中货,3418.80 元 ,税,581.20 元, 货款尚未收到, 同时以支票支付售产品的包装费及搬运费1200 元( 包括在货运单中)
借:应收账款--- C 公司9487.18 贷:主营业务收入 3418.8+3589.74=7008.54 应交税费--应交增值税(销项税额)581.2+697.44=1278.64 银行存款 120013、15日 王五一预借差旅费 5000元现金借:其他应收款--王五 5000 贷:库存现金 5000
14、15日 向D 公司销售A 产品一批,数量400 件, 含税单价,4800元,其中货款 4102.56元, 税款 697.44元。 销售B 产品 300件,含税单,4200元, 其中货款3589.74 元 ,税610.26 元, 货款存入银行。
借:银行存款 贷:主营业务收入 4102.56+3589.74=7692.3 应交税费--应交增值税(销项税额)610.26 +697.44=1307.715.、16 以银行存款支付行政管理部门电费8000 元, 产品生产用电,20000元; 以支票支付管理部门的办公用品5000 元
借:管理费用 8000 生产成本 20000 贷:银行存款 28000.借:管理费用 5000 贷:银行存款 500016、18日 向 E公司预收货款30000 元存入银行借:银行存款 30000 贷:预收账款--E公司 30000
17、19日 以支票支付修理费50000 元 ,(该企业采用按月预提固定资产修理费办法, 已预提46000 元 其余作为当期费用)。
借:管理费用 4000 预提费用 46000 贷:银行存款 5000018、20日 银行通知 C公司支付货款和包装费借:银行存款 9487.18 贷:应收账款-C公司 9487.18
19、20日、6日购进的材料验收入库。(注6日 采购甲材料1000 吨, 单价为900元, 增值税款153000 元, 以转账支票支付全部材料款, 材料未到。)借:原材料 900000 贷:在途物资 900000
追问
第12题14题和18题意见不一样,举例含税单价5000,我觉得应该乘以800件,16题是不是生产用电算在制造费用上呢
追答
第12题14题是应该乘以800件   16题因是产品生产用电 故计入生产成本
theskye
2017-12-11 · 知道合伙人金融证券行家
theskye
知道合伙人金融证券行家
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00

向TA提问 私信TA
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1、借:库存现金1000000
贷:银行存款1000000
2、借:应收账款-C 800*4273.5(1+17%)
贷:主营业务收入-A 800*4273.5
应交税费-增值税-销项800*4273.5*17%
借:应收账款-C 500*3418.8(1+17%)
贷:主营业务收入-B 500*3418.8
应交税费-增值税-销项500*3418.8*17%
借:应收账款1200
贷:银行存款1200
3、借:其他应收款5000
贷:库存现金5000
4、借:银行存款
贷:主营业务收入-A 400*4102.56
-B300*3589.74
应交税费-增值税-销项(400*4102.56+300*3589.74)*17%
5、管理费用13000
制造费用20000
贷:银行存款33000
6、借:银行存款30000
贷:预收账款30000
7、制造费用50000
贷:银行存款50000
8、无
9、借:原材料1000*900
贷:在途材料900000
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一点通网校
2016-02-19 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
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11、借:现金 1000000
贷:银行存款 1000000
借:应付职工薪酬-工资 1000000
贷:现金 1000000
12、借:应收账款-C公司 6000000
贷:主营业务收入-A 3418800
主营业务收入-B 1709400
应交税费-增值税-销项税 871800
借:应收账款-C公司 1200
贷:银行存款 1200
13、借:其他应收款-王五一 5000
贷:现金或备用金 5000
14、
借:银行存款 3180000
贷:主营业务收入-A 1641024
主营业务收入-B 1076922
应交税费-增值税-销项税 462054
15、借:管理费用-电费 8000
制造费用-电费 20000
管理费用-办公费 5000
贷:银行存款 33000
16、借:银行存款 30000
贷:预收账款-E公司 30000
17、借:预提费用 46000
制造费用-修理费 4000
贷:银行存款 50000
18、 借:银行存款 6001200
贷:应收账款--C公司 6001200
19、借:原材料 900000
贷:在途材料 900000
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hy_chen1182
2012-12-23 · TA获得超过1.2万个赞
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不是吧,这么多,回答了还不采纳!
追问
算是帮帮我,俩个一起加分
追答
11、借:现金      1000000
贷:银行存款 1000000
借:应付职工薪酬-工资 1000000
贷:现金 1000000
12、借:应收账款-C公司 6000000
贷:主营业务收入-A 3418800
主营业务收入-B 1709400
应交税费-增值税-销项税 871800
借:应收账款-C公司 1200
贷:银行存款 1200
13、借:其他应收款-王五一 5000
贷:现金或备用金 5000
14、
借:银行存款 3180000
贷:主营业务收入-A 1641024
主营业务收入-B 1076922
应交税费-增值税-销项税 462054
15、借:管理费用-电费 8000
制造费用-电费 20000
管理费用-办公费 5000
贷:银行存款 33000
16、借:银行存款 30000
贷:预收账款-E公司 30000
17、借:预提费用 46000
制造费用-修理费 4000
贷:银行存款 50000
18、 借:银行存款 6001200
贷:应收账款--C公司 6001200
19、借:原材料 900000
贷:在途材料 900000
希望可以帮助你
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