一道会计基础题,需要准确的答案。。。。

嘉利工厂2011年3月末核对账目,发现下列问题:1.3日,以银行存款上缴上月税金22400元。原记账凭证填制为:借:应交税金22400贷:银行存款22400并据此登记入账... 嘉利工厂2011年3月末核对账目,发现下列问题:
1.3日,以银行存款上缴上月税金22 400元。原记账凭证填制为:
借:应交税金 22 400
贷:银行存款 22400
并据此登记入账。“银行存款”账户贷方登记为24 000元。
2.16日,行政科报销办公费190元,以现金支付。原记账凭证填制为:
借:制造费用 190
贷:库存现金 190
并据此登记入账。
3.20日,从银行借入为期3个月的借款100 000元。原记账凭证填制为:
借:银行存款 1000 000
贷:短期借款 1000 000
并据此登记入账。
4.25日,以银行存款购置临街商铺一间,价款65 300元。原记账凭证填制为:
借:固定资产 63 500
贷:银行存款 63 500
并据此登记入账。
要求:判断以上资料所列账证记录是否有错误?若有错,请指出其错误类型,并予以更正:
题 号
日 期
错 误 类 型
更 正 方 法
更 正 过 程
1

2

3

4
展开
 我来答
saqiming
2012-12-30 · TA获得超过292个赞
知道小有建树答主
回答量:225
采纳率:0%
帮助的人:109万
展开全部
1.3日,以银行存款上缴上月税金22 400元。原记账凭证填制为:
借:应交税金 22 400
贷:银行存款 22400 金额错误 改正过来24000
并据此登记入账。“银行存款”账户贷方登记为24 000元。
2.16日,行政科报销办公费190元,以现金支付。原记账凭证填制为:
借:制造费用 190 行政科报销办公应计入管理费用
贷:库存现金 190
3.20日,从银行借入为期3个月的借款100 000元。原记账凭证填制为:
借:银行存款 1000 000
贷:短期借款 1000 000 这属于金额多计,应填制红字金额凭证冲销多记金额
并据此登记入账。
4.25日,以银行存款购置临街商铺一间,价款65 300元。原记账凭证填制为:
借:固定资产 63 500
贷:银行存款 63 500
并据此登记入账。 金额少记 填制一张蓝字金额凭证补记少记金额
百度网友ee4dfec
2012-12-30 · TA获得超过756个赞
知道小有建树答主
回答量:909
采纳率:0%
帮助的人:440万
展开全部
1.“银行存款”账户贷方登记为24 000元应为22400元,登账错误
分录应交税费,应具体到二级科目。红字账本更正
2.6日,行政科报销办公费190元 科目录入错误
借:管理费用 190
贷:库存现金 190
3.20日,从银行借入为期3个月的借款100 000元 凭证金额错误重新更正凭证
4.科目选择错误
借:投资性房地产 63 500
贷:银行存款 63 500
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
care2713
2012-12-30 · TA获得超过1540个赞
知道小有建树答主
回答量:260
采纳率:0%
帮助的人:158万
展开全部
1、3日,记账凭证无误而登记入账金额错误,应该用划线更正法将金额改为22400。
2、16日,记账凭证登记科目错误,行政科报销办公费应用红字更正,借记 “管理费用”。
3、20日,记账凭证金额登记错误。金额多记,应用红字更正法冲销900000元。
4、25日,记账凭证金额错误,金额少记,应用补充登记法,做相同会计分录,金额为1800元。
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-12-30
展开全部
1、原始凭证没错,登记入账时登记多了,用划线更正法,红线划掉错误的金额再在其上方写上正确的答案。
2,、原始凭证的借方科目写错了,应用红字冲销法,红字写一张与原始凭证一样的记账凭证。
3、记账凭证多记了,红字冲销多余的金额。用红字写多一张与记账凭证科目一样金额就是多记的金额。
3记账凭证计少了,多写一张与凭证科目一样金额为少记金额。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式