急急急!!税法题目

吉昌企业为一般纳税人,3月份发生下列业务:1、5日收回委托加工的产品一批,同时收到防伪增值税专用发票,注明加工费14000元,增值税2380元,款已付。2、10日为改扩建... 吉昌企业为一般纳税人,3月份发生下列业务:1、5日收回委托加工的产品一批,同时收到防伪增值税专用发票,注明加工费14000元,增值税2380元,款已付。2、10日为改扩建职工食堂,领用本企业外购的库存材料一批,价款为12000元。3、12日开具普通发票,销售产品一批,收到含税销售额11700元。4、17日采用分期收款方式销售商品一批,开出增值税专用发票注明价款48000元,增值税8160元,合同约定分3个月付清货款,每月月底付款。5、本月结算的电费专用发票注明销售额2000元,增值税340元,水费增值税专用发票注明销售额1200元,增值税204元。该厂月初进项税额余额3400元。要求:计算当月该企业应纳增值税额 展开
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春雨彩虹9
2013-01-08 · TA获得超过4696个赞
知道大有可为答主
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本月进项税额=2380+340+204=2924元
本月销项税额=1700+8160=9860元
本月进项税额转出=12000*17%=2040元
计算当月该企业应纳增值税额=9860+2040-(3400+2924)=5576元
追问
增值税8160元,合同约定分3个月付清货款。  不是要除以 3 的吗?
追答
你可以分次开具发票,分期交税,你要是合并开票只好在开票当月全额一次性缴税。
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