我想请问下,我公司付给建筑设计院的设计费,会计分录是否这样做? 借:在建工程 贷:银行存款

PS:还没收到建筑设计院的发票然后我想问,什么时候要把在建工程转到固定资产。是在结转利润前转,还是收到发票才转呢?... PS:还没收到建筑设计院的发票
然后我想问,什么时候要把在建工程转到固定资产。是在结转利润前转,还是收到发票才转呢?
展开
 我来答
金果6333
2019-06-27 · TA获得超过116万个赞
知道小有建树答主
回答量:159
采纳率:97%
帮助的人:10.5万
展开全部

不对,付给建筑设计院的设计费应作:

借:其他应收款

贷:银行存款

收到发票再做:

借:在建工程

贷:其他应收款

在建工程完工后再做:

借:固定资产

贷:在建工程

扩展资料:

一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。

二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。

三、企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目,贷记本科目。

四、本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。

参考资料来源:百度百科-其他应收款

百度网友ea979ce
推荐于2017-10-13 · TA获得超过3321个赞
知道小有建树答主
回答量:982
采纳率:55%
帮助的人:711万
展开全部
不对,付给给建筑设计院的设计费应作:借:其他应收款,贷:银行存款,收到发票再做:借:在建工程,贷:其他应收款。(你单位不是建筑公司吧?在建工程转到固定资产,还有什么利润,)在建工程完工后,再做:借:固定资产,贷:在建工程。和利润没关系。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
村站与路基
2013-01-11 · TA获得超过5.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.8万
采纳率:77%
帮助的人:6368万
展开全部
发票未收到,应先入预付帐款,收到发票后再转入‘在建工程’或‘工程施工’。
问一下,你们是施工单位还是业主单位?
追问
是业主单位。
那做了在建工程后什么时候转固定资产呢?
追答
对于一项工程,要待这项工程全部结束,所有开支全部记入后,验收合格后结转整个的造价成本;
借:‘固定资产’,
贷:‘在建工程’,

‘在建工程’这个科目就是核算固定资产成本的成本核算专用科目。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6977dcd
2013-01-11 · TA获得超过3913个赞
知道小有建树答主
回答量:976
采纳率:0%
帮助的人:367万
展开全部
我认为是收到发票后转会计分录应该做的对
追问
不是很明白?能讲下分录怎么做吗?谢谢
追答
借:银行存款
货:在建工程
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式