
我想请问下,我公司付给建筑设计院的设计费,会计分录是否这样做? 借:在建工程 贷:银行存款
PS:还没收到建筑设计院的发票然后我想问,什么时候要把在建工程转到固定资产。是在结转利润前转,还是收到发票才转呢?...
PS:还没收到建筑设计院的发票
然后我想问,什么时候要把在建工程转到固定资产。是在结转利润前转,还是收到发票才转呢? 展开
然后我想问,什么时候要把在建工程转到固定资产。是在结转利润前转,还是收到发票才转呢? 展开
4个回答
展开全部
不对,付给建筑设计院的设计费应作:
借:其他应收款
贷:银行存款
收到发票再做:
借:在建工程
贷:其他应收款
在建工程完工后再做:
借:固定资产
贷:在建工程
扩展资料:
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。
三、企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目,贷记本科目。
四、本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
参考资料来源:百度百科-其他应收款
展开全部
不对,付给给建筑设计院的设计费应作:借:其他应收款,贷:银行存款,收到发票再做:借:在建工程,贷:其他应收款。(你单位不是建筑公司吧?在建工程转到固定资产,还有什么利润,)在建工程完工后,再做:借:固定资产,贷:在建工程。和利润没关系。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
发票未收到,应先入预付帐款,收到发票后再转入‘在建工程’或‘工程施工’。
问一下,你们是施工单位还是业主单位?
问一下,你们是施工单位还是业主单位?
追问
是业主单位。
那做了在建工程后什么时候转固定资产呢?
追答
对于一项工程,要待这项工程全部结束,所有开支全部记入后,验收合格后结转整个的造价成本;
借:‘固定资产’,
贷:‘在建工程’,
‘在建工程’这个科目就是核算固定资产成本的成本核算专用科目。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我认为是收到发票后转会计分录应该做的对
追问
不是很明白?能讲下分录怎么做吗?谢谢
追答
借:银行存款
货:在建工程
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询