借:应付账款,贷:预提费用,为了用预提的费用冲利润,是不是要再做分录借:营业费用,贷:应付账款。

借:应付账款,贷:预提费用,为了用预提的费用冲利润,是不是要再做分录借:营业费用,贷:应付账款目的是要冲出一部分利润体现在利润表上少交所得税的,有必要做后面的那个分录吗?... 借:应付账款,贷:预提费用,为了用预提的费用冲利润,是不是要再做分录借:营业费用,贷:应付账款目的是要冲出一部分利润体现在利润表上少交所得税的,有必要做后面的那个分录吗? 展开
 我来答
匿名用户
2013-11-21
展开全部
一般如果预提费用,当月分录如下:借:营业费用(或财务费用)
                 贷:预提费用
等付款时,再冲预提费用,即借:预提费用
              贷:银行存款
我认为你第一笔分录不合适。
匿名用户
2013-11-21
展开全部
不明白你第一笔分录是什么意思啊。要是为了少交所得税,应该是预提一部分费用的,可是现在税法也不允许预提呀,你平时预提可以,但年末没有使用完的必须做纳税调整的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-21
展开全部
s 要的。你要冲利润就一定要做费用或成本的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-21
展开全部
正确分录为,借:预提 贷:应付
发票来了,借:营业,贷预提
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式