
应付账款里的暂估应付款,为什么要在次月冲回?而冲回后为什么不做会计分录处理?
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因为应付账款里的暂估应付款,是暂估的,不是实际的准确金额。
进货时,有时先来货没来票,月底为了做到与库存的账实相符,所以做暂估入库,同时暂估应付账款。月初要进行还原,来票后按照票面金额入账。
进货时,有时先来货没来票,月底为了做到与库存的账实相符,所以做暂估入库,同时暂估应付账款。月初要进行还原,来票后按照票面金额入账。
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