固定资产报废清理后 账面上的净残值怎样冲平
在做清理分录时原值、累计折旧都已经冲平只留有残值在账上无法解决如果转入营业外支出那就重复了因为在做清理时已转过营业外支出看了许多答案说的不是很明确请高手详细指点...
在做清理分录时原值、累计折旧都已经冲平 只留有残值在账上无法解决如果转入营业外支出那就重复了因为在做清理时已转过营业外支出 看了许多答案说的不是很明确 请高手详细指点
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4个回答
海润
2024-11-14 广告
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推荐于2017-09-10 · 知道合伙人金融证券行家
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)将报废固定资产转入清理时
借:固定资产清指燃理
累计折旧
贷:固定资产
2)收回残料变价收入时弊基:
借:银行存款
贷: 固定资产清理
3)支付唯卜虚清理费时:
借: 固定资产清理
贷:银行存款
4)结转报废固定资产发生的净损失时:
借:营业外支出---费流动资产处置损失
贷:固定资产清理
4)结转报废固定资产发生的净收益时:
借:固定资产清理
贷:营业外收入
按照以上做,不会出现重复的。如果出现,只是你做错了
借:固定资产清指燃理
累计折旧
贷:固定资产
2)收回残料变价收入时弊基:
借:银行存款
贷: 固定资产清理
3)支付唯卜虚清理费时:
借: 固定资产清理
贷:银行存款
4)结转报废固定资产发生的净损失时:
借:营业外支出---费流动资产处置损失
贷:固定资产清理
4)结转报废固定资产发生的净收益时:
借:固定资产清理
贷:营业外收入
按照以上做,不会出现重复的。如果出现,只是你做错了
更多追问追答
追问
我按以上分录做过结转 4)借:营业外支出 634.90
贷:固定资产清理 634.90
我的固定资产清理业务是
原值 216230
折旧205595.1
净残值 10634.9
残值收入 10000
最后
营业外支出 634.9
我的难题是 账面上净残值 10634.9 怎么平 只有通过固定资产科目才能冲平
不知我的理解是否正确 要怎样做分录
追答
净残值是计算结果,不是会计科目,不用单独为净残值操心
账户上没有净残值这个金额
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推荐于2017-10-09 · 知道合伙人数码行家
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1、企业持有待售的固定资产,应当对其预计净残值进行调整。
2、企业出售、转让、报废固定资产或笑斗发扰塌生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
3、企业将发生的固定资产后续支出计入固碰李磨定资产成本的,应当终止确认被替换部分的账面价值。
2、企业出售、转让、报废固定资产或笑斗发扰塌生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
3、企业将发生的固定资产后续支出计入固碰李磨定资产成本的,应当终止确认被替换部分的账面价值。
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当企业出售报废固定资产等
借:固定资备销产清理
累计折槐滚段旧(按已计提的累计折旧)
贷:固定资产(按原账铅誉面余额)
借:固定资备销产清理
累计折槐滚段旧(按已计提的累计折旧)
贷:固定资产(按原账铅誉面余额)
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