某企业购入甲材料一批,价款50000元,增值税款8500元,货款已用银行存款支付,材料已经到达并验收入库。

应编制的会计分录如下:借:材料---甲材料50000应交税金---应交增值税(进项税额)8500贷:银行存款58500为什么应交税金是借呢?不是增加了吗?应该是贷啊?求助... 应编制的会计分录如下:

借:材料---甲材料           50000
    应交税金---应交增值税(进项税额) 8500
    贷:银行存款              58500

为什么应交税金是借呢?不是增加了吗?应该是贷啊?
求助一下~~
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 我来答
cpfenter
2013-03-06 · TA获得超过123个赞
知道小有建树答主
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你家可能是一般纳税人,以进项和销项差额缴税。由于购入材料的进项税可以抵扣,所以计入应交税金的借方,等产品对外销售时,则计入应交税金的贷方,借贷差额即为应交增值税额。
深美林评估
2024-12-24 广告
购入设备时, 借:在建工程 2 +1 *(1-7%)=20930 应交税费—应交增值税—进项税额 34 +1 *7%=3470 贷: 银行存款 24 支付安装费时, 借:在建工程 3 贷:银行存款 3 安装完毕验收后, 借:固定资产 239... 点击进入详情页
本回答由深美林评估提供
硕富风2
2013-03-06 · TA获得超过951个赞
知道小有建树答主
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你这里的增值税是进项税,等你卖出去产品以后要缴纳的增值税就是销项税 (在贷方)
最终需要缴纳的税等于销项税减进项税(贷方-借方)一般会在贷方
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