借:制造费用/管理费用 应交税金(进项增值税) 贷:应付账款,这样做凭证可以吗?

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海水与鱼的秘密
推荐于2017-12-16 · 知道合伙人金融证券行家
海水与鱼的秘密
知道合伙人金融证券行家
采纳数:838 获赞数:3602
本人诚实守信,工作细心,积极主动,有责任心,有上进心,能吃苦耐劳。性格开朗,很好相处,适用能力强,原

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制造费用/管理费用下可以有应交税金这样的科目。

借:制造费用/管理费用
应交税费(进项增值税)
贷:应付账款,

这样做凭证可以。

增值税一般纳税人,因生产经营而取得的增值税专用发票,可以抵扣进项税额的。

注意:2007年新会计准则变化:
应交税金,其他应交款科目取消,换成"应交税费",
应交税费核算规定如下:
①、本科目核算企业按照税法规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。
②、按规定计算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税,借记管理费用,贷记“应交税费”科目。
深美林评估
2024-12-27 广告
是有按税法不能抵扣的增值税进项,从进项中转入待摊费用,以期进一步处理吗? 感觉这样的处理方式有些怪。 一般不能抵的税额用“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”转出来,如果是退货的话是红字借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”冲出的啊!。... 点击进入详情页
本回答由深美林评估提供
pangwenwen1958
2013-03-09 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
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准确的科目不是“应交税金”是“应缴税费-应缴增值税-进项税额”,分录正确。
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新兵水水
2013-03-09
知道答主
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采纳率:0%
帮助的人:3015
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可以
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