(1)某企业本月发生经济业务(进销价含增值税17%) 1,5日,购入材料11700元,货款以银行存款支付.

(2)10日,销售商品一批,价款32760元,存入银行。这个应交增值税是怎么算出来的,为什么是进项税额或销项税额,怎么判断... (2)10日,销售商品一批,价款32760元,存入银行。
这个应交增值税是怎么算出来的,为什么是进项税额或销项税额,怎么判断
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绿水青山006
高粉答主

2013-03-18 · 关注我不会让你失望
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(1)某企业本月发生经济业务(进销价含增值税17%) 1,5日,购入材料11700元,货款以银行存款支付.

借:原材料 10000
应交税费---应交增值税---进项税额 1700
贷:银行存款 11700

2)10日,销售商品一批,价款32760元,存入银行。

借:银行存款 32760
贷:主营业务收入 32760/1.17
应交税费---应交增值税---销项税额 4760

这个应交增值税是怎么算出来的,——是含税金额/税率。一般的增值税税率是17%,所以可以用含税金额除以1.17,计算出不含税金额。不含税金额乘以税率,就是税额

为什么是进项税额或销项税额,怎么判断——购进的就是进项税,销售的就是销项税。
追问
还是有点不懂,什么时候乘以0.17,什么时候除以1.17
追答
含税金额除以1.17,计算出不含税金额。

不含税金额乘以0.17,就是税额
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