某企业为增值税一般纳税人,以一个月为纳税期限。2009年7月,该企业发生下列经济业务: 15
1、购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元,增值税税额为119000元,供货单位交来的运单上反映其代垫运费20000元,企业因资金不足,上述各款项...
1、购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元,增值税税额为119000元,供货单位交来的运单上反映其代垫运费20000元,企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料尚未验收入库。 2、上述材料到达验收入库。 3、接受联营单位投入的一批原材料,增值税专用发票上注明的货款为40000元,增值税税额为6800元,材料已验收入库(假定均享受注册资本份额)。 4、基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支付修理费3000元,增值税税额为510元,工作已收到机修厂开具的增值税专用发票。 5、购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税税额为3400元,款项已用银行存款支付。 要求:根据以上业务,计算相关的增值税税额和相关的会计分录
第四问的问题错了,正确的是: 4、基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支付修理费3000元,增值税税额为510元,工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票。 要求:根据以上业务,计算相关的增值税税额和并作出相关的会计分录 展开
第四问的问题错了,正确的是: 4、基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支付修理费3000元,增值税税额为510元,工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票。 要求:根据以上业务,计算相关的增值税税额和并作出相关的会计分录 展开
3个回答
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追问
那计算相关的增值税税额呢?
追答
题目给得就是不含税价,和增值税额,已经自动给出,只要把分录写对了就行了。
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深圳鑫茂财务为您解答:请问该企业到底发生了哪些经济业务呀?
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第一题的费用计算有误。运费因为是别人公司代垫,不是本公司业务收入,所以需要按照7%的点进行分开计算。
1、借:在途物资 718600(700000+20000*93%)
应交税费-应交增值税-进项税额 120400(119000+20000*7%)
贷:应付账款 839000
2、借:原材料 718600
贷:在途物资 718600
1、借:在途物资 718600(700000+20000*93%)
应交税费-应交增值税-进项税额 120400(119000+20000*7%)
贷:应付账款 839000
2、借:原材料 718600
贷:在途物资 718600
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