有关会计分录的做法
公司2013年1月20日,公司向广州达一科技有限公司提供咨询,财务会计张芳向其开出增值税发票,服务咨询费800元;款项已收现金。请问这分录怎么做呢?!还有就是会计人员“发...
公司2013年1月20日,公司向广州达一科技有限公司提供咨询,财务会计张芳向其开出增值税发票,服务咨询费800元; 款项已收现金。
请问这分录怎么做呢?!
还有就是会计人员“发出增值税发票”和“收到增值税发票”的做法有什么不同?! 展开
请问这分录怎么做呢?!
还有就是会计人员“发出增值税发票”和“收到增值税发票”的做法有什么不同?! 展开
5个回答
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借:现金 800
贷:主营业务收入 752
应交税费-增值税(销项税) 48
我是按6%的税率计算的。不知道你开的发票是不是按这个税率。
发出增值税发票一般是销售发票,应做应交税费-销项税
收到增值税发票一般是采购发票,应做应交税费-进项税
销项税-进项税后的金额是当月应缴纳的增值税额
希望能帮到你
贷:主营业务收入 752
应交税费-增值税(销项税) 48
我是按6%的税率计算的。不知道你开的发票是不是按这个税率。
发出增值税发票一般是销售发票,应做应交税费-销项税
收到增值税发票一般是采购发票,应做应交税费-进项税
销项税-进项税后的金额是当月应缴纳的增值税额
希望能帮到你
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追问
那这个呢?!
购进双喜手提电脑(型号:P400)20台,每台2500元;已收到货并入库,收到17%的增值税普通发票,并通过银行基本户转帐支付。
这个是增值税普通发票,也就是说2500里面已经含税了,所以做分录的时候要把税剔出来吗?!若是按17%~~
既~~借:库存商品 42735.04
应交税费—应交增值税(进项) 7264.96
贷:银行存款 50000
这样吗?!
追答
不是的,增值税普通发票不能抵扣,因此不能将税剔出来。分录如下:
借:库存商品 50000
贷:银行存款 50000
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收到发票是指购入货物或劳务,
开出发票是指销售货物或劳务
因此做做法很不一样
收到发票
借:原材料或费用等
应交税费-增值税-进项税
贷:应付账款等
开出发票
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费-增值税-销项税
开出发票是指销售货物或劳务
因此做做法很不一样
收到发票
借:原材料或费用等
应交税费-增值税-进项税
贷:应付账款等
开出发票
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费-增值税-销项税
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