
请大家帮帮我吧!税方面的事。求求你们帮我吧!
我公司3月份销售给客户货的总金额为29000元(未税),客户要求我司开17%的增值税票,但是,我司开不了17%的税(因为我司不是一般纳税人)。我司欠供应商3月份货款为12...
我公司3月份销售给客户货的总金额为29000元(未税),客户要求我司开17%的增值税票,但是,我司开不了17%的税(因为我司不是一般纳税人)。我司欠供应商3月份货款为12000元。我司叫供应商给我们代开发票,但是供应商要求在总金额29000元里加收6个点才可以开17%的增值票。 我想问的是,供应商只收了6个点,却给我客户开了17个点的票,那供应商不是亏了11个点的税额了吗?加收了6个点还增加了他们的销项税,和增加了收入导致所得税增加了吗?供应商为什么肯这么做啊! 如果没有开发票,他们就少交所得税!大家能给我详细说说吗,谢谢大家了!
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增值税开票一般都要加6到7个点。这个主要是给国家的。你说的11个点,那个是计入成本的。也就是说那个税供应商自己低扣了。还有一个是你的这个是商业还是工业。一般商业的6个点是合理的。我开过来一般是5个点。
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你跟供货商谈谈,可否让他直接开票给你的客户。这样就两全其美了。
追问
是这样的,我司收客户加收6个点。供应商在加收6个点上再加收5个点。不管怎么算,供应商就是亏了,我真的不明白
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其实我要问你,您客人要求开的是 1.增值税专用发票 2.增值税普通发票 2种,如果是要求开专用的发票那是必须17点,这个没有办法的事 ,如果开增值税普通发票的,有些公司可以做账去抵扣有的不能,所以呵呵
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