会计分录题,根据下列经济业务运用借贷记账法编制会计分录

会计分录题,根据下列经济业务运用借贷记账法编制会计分录。1.本企业收到长林集团投资的设备一台,其原值1000000元。2.本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14000元,... 会计分录题,根据下列经济业务运用借贷记账法编制会计分录。1.本企业收到长林集团投资的设备一台,其原值1 000 000元。2.本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14 000元,增值税率为17%,货款尚未支付。3.经汇总计算,本月应付给职工的工资为67 200元,其中:生产第一线的工人工资为40 000元,车间管理人员的工资为7 200元,厂部管理人员的工资为20 000元4.生产车间为制造A产品领用材料一批,其价值为9 400元,厂部领用一般性耗用材料400元。5.本单位职工王国情报销医药费180元,出纳以现金付讫。 展开
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借贷有风险,选择需谨慎
庾武书英华
2019-03-21 · TA获得超过3841个赞
知道大有可为答主
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1.本企业收到长林集团投资的设备一台,其原值1
000
000元。
借:固定资产1000000
贷:实收资本1000000
2.本企业从某工厂购进甲材料一批,价值14
000元,增值税率为17%,货款尚未支付。
借:原材料---甲材料14000
应交税费---应交增值税---进项税额2380
贷:应付账款16380
3.经汇总计算,本月应付给职工的工资为67
200元,其中:生产第一线的工人工资为40
000元,车间管理人员的工资为7
200元,厂部管理人员的工资为20000元
借:应付职工薪酬--应付工资67200
贷:生产成本40000
制造费用7200
管理费用20000
4.生产车间为制造A产品领用材料一批,其价值为9
400元,厂部领用一般性耗用材料400元。
借:生产成本---A产品9400
管理费用400
贷:原材料9800
5.本单位职工王国情报销医药费180元,出纳以现金付讫。
借:应付职工薪酬---福利费180
贷:库存现金180
6.本企业按照规定的折旧率,计提本月固定资产的折旧费为79
400元,其中车间使用的固定资产应提49
400元,企业管理部门应提30
000元。
借;生产成本49400
管理费用30000
贷:累计折旧79400
7.厂部用9
000元的现金订购一批图书资料,经研究决定分三个月摊销。
付款的时候
借:待摊费用9000
贷:银行存款9000
摊销的时候
每个月均是
借:管理费用3000
贷:待摊费用3000
8.预提应由本月负担的短期借款利息23
400元。
借:财务费用---利息23400
贷:预提费用---利息23400
9.本企业销售B产品200件,每件售价40元,增值税率为17%,款项已收到并存入银行。
借:银行存款9360
贷:主营业务收入8000
应交税费---应交增值税---销项税额1360
10.结转完工的A产品的总成本890
000元。
借:主营业务成本890000
贷:库存商品---A产品890000
11.结转已售出的200件B产品的成本(单位成本为32元)。
借:主营业务成本6400
贷:库存商品---B产品6400
12.收到人民法院转入本单位账户中的某单位按合同规定应该支付给我们的违约罚款6
400元。
借:银行存款6400
贷:其他应收款---某单位6400
13.企业销售积压的材料600公斤,款项5
400元和918元的销项税均已收存银行。
借:银行存款6318
贷:其他业务收入5400
应交税费---应交增值税---销项税额918
14.本企业全年实现的利润总额为3
600
000元,按33%计算应交纳的所得税额为1
188
000元。
计提时:
借:所得税费用1188000
贷:应交税费---所得税费用1188000
缴纳时:
借:应交税费---企业所得税1188000
贷:银行存款1188000
这个题只写计提分录就行。
15.经计算本企业应支付给投资者的利润为98
000元。
应当分配给投资者的利润
借:利润分配——应付利润98000
贷:应付利润98000
实际支付时
借:应付利润98000
贷:银行存款98000
这个题只写上面那个分录就行。
此题答案为个人见解,仅供参考!
匿名用户
2013-04-19
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1 j 固定资产 100w d银行存款或应付账款 100w2 j原材料 1.4w 应交税费-应交增值税(进项税额)0.238w d 应付账款 1.638w3 j生产成本 4w 制造费用 0.72w 管理费用 2w d 应付职工薪酬 6.72w4 j生产成本-a产品 0.94w 制造费用 0.04w d原材料 0.98w5 j应付职工薪酬 0.018w d库存现金 0.018w
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心人d
2013-04-19 · TA获得超过401个赞
知道小有建树答主
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1,借固定资产贷记实收资本1000000
2,借:原材料——甲 14000
应交税费——应交增值税(进项税额)14000*0.17
贷:应付账款 16380
3,借:生产成本 40000
制造费用 7200
管理费用 20000
贷:应付职工薪酬 67200
4,借:生产成本——A 9400
管理费用 400
贷:原材料 9800
5,借:管理费用——福利费180
贷:库存现金 180
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席夏侯青i3
2013-04-19 · TA获得超过3322个赞
知道大有可为答主
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1借:固定资产1000000 贷:实收资本1000000
2借原材料-甲14000 应交税费-应交增值税(进)2380
贷:应付账款16380
3借生产成本40000 管理费用27200
贷应付职工薪酬67200
4借生产成本9400 制造费用400 贷原材料9800
5借应付职工薪酬-应付职工福利180
贷:库存现金180
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快乐女孩006
2013-04-19
知道答主
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1)借:固定资产 1000000
贷:所有者权益 1000000
2)借:原材料-----甲材料 14000
应交增值税(进项税额) 2380
贷:应付账款 16380
下面的自己尝试着做一下哦
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