其他应收款为负怎么办,调整到其他应付款吗?分录怎么做?
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第一种情况是,查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录,做错了冲销了重做。
第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款。
将其他应收款调整为其他应付款的方法:
贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)
贷:其他应付款--XX(黑字)
或
先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证
第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款。
将其他应收款调整为其他应付款的方法:
贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)
贷:其他应付款--XX(黑字)
或
先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证
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其他应收款为负不用调整,查找为负原因就可以。
如果属于记账错误,那么要调整的。
在编制报表时可以重分类到其他应付款报表项目。
希望能帮助到你!
如果属于记账错误,那么要调整的。
在编制报表时可以重分类到其他应付款报表项目。
希望能帮助到你!
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追问
负数原因是之前货币资金不够从其他应收款那边调了点过来,所以到这个月就成负数了
追答
哦...你是老板借钱,应该挂其他应付款的..
但估计你那边是和老板往来一直是放在其他应收款核算的,所以不小心就冲成负数了。
如果短期内就不用调整了;但如果长时间都是负数,是挺难看的;
为了保持一致性,账目上就不用调整了,在编制报表时重分类到其他应付款吧
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2015-09-17 · 知道合伙人金融证券行家
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其他应收款为负怎么办?
答:负数金额表示其他应付款
调整到其他应付款吗?分录怎么做?
借:其他应收款
贷:其他应付款
答:负数金额表示其他应付款
调整到其他应付款吗?分录怎么做?
借:其他应收款
贷:其他应付款
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