我公司开一张价税合计为32550元的增值税发票.税率11%..应该交多少税钱?怎样计算的 5

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公司开一张价税合计为32550元的增值税发票,税率为11%,则应缴纳3225.67元增值税,计算方法为32550/(1+11%)*11%=3225.67元。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第五条 纳税人发生应税销售行为,按照销售额和本条例第二条规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额。销项税额计算公式:销项税额=销售额×税率。

第六条 销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。销售额以人民币计算。纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。

第七条 纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。

扩展资料:

《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条 下列项目免征增值税:

(一)农业生产者销售的自产农产品;

(二)避孕药品和用具;

(三)古旧图书;

(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;

(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;

(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;

(七)销售的自己使用过的物品。

除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。

参考资料来源:百度百科——中华人民共和国增值税暂行条例

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严格按照开票金额所要缴纳的增值税额=32550/1.11*0.11=32225.68元。

相对应还要承担地税附加税额=3225.68*(7%+3%+2%+1%)=3645.01元

做价税分离=32550/(1+11%)=29324.32元这只是价格

应交的税费=29324.32*0.11=3225.68元

税率为11%可以看出该单位为一般纳税人的交通运输业税票,如果取得一般纳税人开具的增值税专用发票进项是可以去税局认证抵扣相应税款的。假如没有进项税票那么就要按照开票金额如实缴纳增值税额。

扩展资料:

营业税改增值税的征收范围如下所示:

一、征收范围

营业税改增值税主要涉及的范围是交通运输业以及部分现代服务业;

交通运输业包括:陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输。

现代服务业包括:研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

二、营业税改增值税税率

改革之后,原来缴纳营业税的改交增值税,增值税增加两档低税率6%(现代服务业)和11%(交通运输业)。 

营业税改增值税主要涉及范围:交通运输业和部分现代服务业,交通运输业包括:陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输。现代服务业包括:研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

根据上海试点的经验,改革之后企业的税负有所降低。营业税是按收入全额计算缴纳税金的,改成增值税之后,可以扣除一些成本及费用,实际上可以降低税负。

参考资料来源:百度百科-增值税

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Sam_Vampire
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顾名思义,价税合计=不含税价+税款
税款=不含税价*税率
所以价税合计=不含税价*(1+税率)
不含税价=价税合计/(1+税率)=32550/1.11=29324.32元
税款=不含税价*税率=29324.32*0.11=3225.68元
希望能帮到您。
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鲁C666
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知道大有可为答主
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  严格按照开票金额所要缴纳的增值税额=32550/1.11*0.11=32225.68元。
  相对应还要承担地税附加税额=3225.68*(7%+3%+2%+1%)=3645.01元
  税率为11%可以看出该单位为一般纳税人的交通运输业税票,如果取得一般纳税人开具的增值税专用发票进项是可以去税局认证抵扣相应税款的。假如没有进项税票那么就要按照开票金额如实缴纳增值税额
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xiaonana53
2013-04-28
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如果是增值税一般纳税人,开出的专用发票销项税额倒推是3225.68元,然后你看你本月抵扣了多少进项税额,拿本月累计的销项-进税,就是你本月要交的增值税(前提上期没有留抵的进项)
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