某企业是增值税一般纳税人,2012年6月有关生产经营业务如下:

①销售机器一批,开出增值税专用发票中注明销售额为10,000元,税额为1,700元,另开出一张普通发票,收取包装费234元。②销售三批同一规格丶质量的货物,每批各2,00... ①销售机器一批,开出增值税专用发票中注明销售额为10,000元,税额为1,700元,另开出一张普通发票,收取包装费234元。
②销售三批同一规格丶质量的货物,每批各2,000件,不含增值税销售价格分别为每件200元,180元和60元的,经税务机关认定,第三批销售价格每件60元明显偏低且无正当理由;
③将自产的一批新产品3A牌外套300件作为福利发给本企业的职工,已知3A牌外套尚未投放市场,没有同类外套销售价格,每件外套成本600元。
计算该企业当月的增值税销项税额
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①销项税金=1700+243/(1+17%)*17%=1700+34=1734元

②销项税金=(200+180)*2000*17%+(200*2000+180*2000)/(2000+2000)*2000*17%
     =129200+64600=193800

③销项税金=600*(1+10%)*300*17%=33660

合计销项税金=1734+193800+33660=229194元

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