
金蝶专业版中 应收应付模块中的核销单和账务处理的往来核销有什么区别?
1.是不是两个中选一个做账就行啊,应收应付的往来核销生成凭证之后是不是直接就在账务处理的模块里就有了,核销完转账就可以了(还是先转账后核销啊),还是两个核销都得一起做啊,...
1.是不是两个中选一个做账就行啊,应收应付的往来核销生成凭证之后是不是直接就在账务处理的模块里就有了,核销完转账就可以了(还是先转账后核销啊),还是两个核销都得一起做啊,日常企业用哪个,
2.应收应付中 只能是收付款单和发票核对吗?不可以单据之间核销对吗?我记得我上学的时候学的金蝶还可以填制应收单和应付单,现在怎么没有了
2.应收应付中的是不是得把应收应付的单据核销完之后才能生成凭证啊,比如我这个月只有预收款,下个月才开发票,没办法核销,那怎么生成凭证啊
马上要工作了,都忘了。帮帮忙了 我把流程都忘了,我下载了一个试用版但是销售管理的模块不能用不知道怎么回事儿 展开
2.应收应付中 只能是收付款单和发票核对吗?不可以单据之间核销对吗?我记得我上学的时候学的金蝶还可以填制应收单和应付单,现在怎么没有了
2.应收应付中的是不是得把应收应付的单据核销完之后才能生成凭证啊,比如我这个月只有预收款,下个月才开发票,没办法核销,那怎么生成凭证啊
马上要工作了,都忘了。帮帮忙了 我把流程都忘了,我下载了一个试用版但是销售管理的模块不能用不知道怎么回事儿 展开
2个回答
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1、账务处理的往来核销是是凭证之间的核销,这个在总账参数里启用往来核销,并且要到科目属性里面启用该科目往来业务核销,这是在没有购买应收应付模块下金蝶提供的折中方法,如果购买了应收应付模块就不用在总账里面启用往来业务核销了,应收应付模块功能更全面。
2、收付款单是跟发票/其他应收单进行核销的,其他应收/应付到可以下推生成收/付款单
3、一般都是核销了之后才做凭证处理的,如果你先做预收款,到时可以在做预收款冲应收收款
试用版只要不结两期帐是可以操作的,除非你买了正版软件,但没有买该模块,操作时会提示您未购买该模块。。。
2、收付款单是跟发票/其他应收单进行核销的,其他应收/应付到可以下推生成收/付款单
3、一般都是核销了之后才做凭证处理的,如果你先做预收款,到时可以在做预收款冲应收收款
试用版只要不结两期帐是可以操作的,除非你买了正版软件,但没有买该模块,操作时会提示您未购买该模块。。。
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这个和账财务这方面不是很懂,帮不了你不好意思。
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