采购员报销差旅费做会计分录:借:其他应收款 贷:管理费用 对吗?
2013-12-27
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你的分录不正确。如果采购员之前借过差旅费,分录为:借:管理费用(营业费用)——差旅费 贷:其他应收款
如果没有借过差旅费,报销时直接支付现金,分录为: 借:管理费用(营业费用)——差旅费 贷:现金
如果没有借过差旅费,报销时直接支付现金,分录为: 借:管理费用(营业费用)——差旅费 贷:现金
2013-12-27
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出差前有跟公司借款,回来报销时,借的钱跟报的一样,就这样做分录
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看看你当初是借支给业务员还是业务员垫支。
如果是借支 借:其他应收款-业务员
贷:现金或银行存款
报销 借:管理费用或销售费用(这个要根据采购什么来定)
贷:其他应收款-业务员
如果是业务员垫支
回来报销 借:管理费用或销售费用(这个要根据采购什么来定)
贷:现金或银行存款
如果是借支 借:其他应收款-业务员
贷:现金或银行存款
报销 借:管理费用或销售费用(这个要根据采购什么来定)
贷:其他应收款-业务员
如果是业务员垫支
回来报销 借:管理费用或销售费用(这个要根据采购什么来定)
贷:现金或银行存款
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报销差旅费,应该是
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-XX员工
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-XX员工
追问
为什么是其他应收款呢,管理费用增加了不得用库存现金弥补吗,请求赐教
追答
正常来说,差旅费从预支到报销是有一段时间的啊。
预支的时候也要做账的,即:
借:其他应收款-XX员工
贷:现金/银行存款
拿到发票,报销时候,做之前的分录。
综合在一起看:其他应收一借一贷平掉。然后费用增加,现金减少。整个业务结束了。
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不对,反了,应该是借:管理费用 贷:其他应收款
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哦
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还有问题可以追问,满意请采纳~
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