请帮忙做一下会计分录吧!!!急!!!谢谢!

某企业3月12日发出材料一批,计划成本为34000元,其中基本生产领用30000元,车间一般耗费领用3200元,管理部门领用800元。3月末计算出本月材料成本差异率为—2... 某企业3月12日发出材料一批,计划成本为34000元,其中基本生产领用30000元,车间一般耗费领用3200元,管理部门领用800元。3月末计算出本月材料成本差异率为—2%。 展开
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肆无为
2013-05-27 · TA获得超过228个赞
知道小有建树答主
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借:生产成本-基本生产成本 29400 (30000-30000*2%)
制造费用 3136 (3200-3200*2%)
管理费用 784 (800-800*2%)
材料成本差异 680 (3400*2%)
贷:原材料 34000
刚刚没看到负号,表示实际成本低于计划成本,节约了。
如果是试题,就这么做;但是在实务操作中材料成本差异一般在月末结转。
希望可以帮到你,谢谢!
YANGZF1977
2013-05-27 · TA获得超过2286个赞
知道大有可为答主
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领用时:
借:生产成本—基本生产成本 30000
制造费用 3200
管理费用 800
贷:原材料 34000

结转材料成本差异时:(负数为节约,也就是实际比计划少,要冲减成本费用)

借:材料成本差异 680
贷:生产成本—基本生产成本 600(30000*2%)
制造费用 64(3200*2%)
管理费用 16(800*2%)
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老黄蜂2975
2016-06-28 · TA获得超过499个赞
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2日收到投资者追加投资50000元,存入银行

借:银行存款 50000

贷:实收资本 50000

3日向银行借入一年期借款30000元存入银行

借:银行存款 30000

贷:短期借款 30000

4日购入A材料2500公斤,买价50000元,增值税进项税8500元,款项尚未支付

借:原材料 50000

应交税费-应交增值税-进项税额 8500

贷:应付账款 58500

7日用银行款项向天津宏达公司预付购料款40000元

借:预付账款 40000

贷:银行存款 40000

9日收到上海光明工厂预付的购货款50000元,存入银行

借:银行存款 50000

贷:预收账款 50000

10日采购员李玲预借差旅费1000元,出纳以库存现金付讫

借:其他应收款 1000

贷:现金 1000

12日为生产甲产品领用A材料20000元,生产乙产品领用A材料30000元

借:生产成本——甲产品 20000
贷:原材料——A材料 20000

借:生产成本——乙产品 30000
贷:原材料——A材料 30000

15日车间一般耗用原材料6440元,厂部行政管理部门耗用原材料6000元

借:制造费用6440

管理费用6000

贷:原材料-甲材料12440

20日售给欣欣工厂甲产品275件,售价200000元,增值税34000元,款项已存入银行

借:银行存款 234000

贷:主营业收入 200000

应交税费-应交增值税-销项税额 34000

21日结转上题已售产品的成本125000元

借:主营业成本 125000

贷:库存商品 125000

29日以银行存款支付广告费3000元

借:营业费用-广告费 3000

贷:银行存款 3000

用银行存款支付本月短期借款利息3000元

借:财务费用-借款利息 3000

贷:银行存款 3000

30日分配工资费用,其中甲产品生产工人工资28000元,车间一般人员工资4000元,厂部行政管理部门人员工资8000元

借:生产成本 28
000
制造费用 4
000
管理费用 8
000
贷:应付职工薪酬 40
000

计提本月固定资产折旧8080,其中车间6000元,厂部行政管理部门2080元

借:制造费用 6000

管理费用2080
贷:累计折旧 8080

从银行提取现金40 000元,备发工资

借:现金 40000

贷:银行存款 40000

31日以现金40 000元发放职工工资

借:应付职工薪酬 40
000

贷:现金40000

收到违约金20000元,存入银行

借:银行存款20000

贷:营业外收入20000

将收入类账户余额转入“本年利润”账户

借:主营业收入 200000
营业外收入20000
贷:本年利润 220000

将费用类账户余额转入“本年利润”账户

借:本年利润 147080

贷:主营业成本 125000
管理费用 16080
财务费用-借款利息 3000
营业费用-广告费 3000

按所得税税率25%计算该公司当月应缴纳所得税费用

借:所得税 18230
贷:应交税费-应交所得税 18230
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