请教一道会计题,麻烦了。

华美公司2011年1-12月共预缴企业所得税680万元。根据所得税汇算清缴结果,有关资料如下:主营业务收入8500万,主营业务成本4300万,销售费用760万,管理费用6... 华美公司2011年1-12月共预缴企业所得税680万元。根据所得税汇算清缴结果,有关资料如下:主营业务收入8500万,主营业务成本4300万,销售费用760万,管理费用645万元,其他业务收入35万元,其他业务支出23万元,营业外支出78万元,实际发生的坏账损失24万元,取得扩大内需财政拨款56万元,取得租金收入20万元,银行利息支出52万元。假设各扣除项目的支出均符合税法规定的扣除标准,该公司适用企业所得税为25%
1华美公司2011年度应纳税所得额为
2华美公司应补交企业所得税为?

麻烦带上步骤讲解一下。谢谢
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春雨彩虹9
2013-06-07 · TA获得超过4696个赞
知道大有可为答主
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1华美公司2011年度应纳税所得额=8500-4300-760-645+35-23-78-24+56+20-52=2729万元。
2华美公司应交企业所得税=2729*25%=682。25万元
应补缴企业所得税=682。25-680=2。25万元。
静默524f6a5
2013-06-07 · TA获得超过149个赞
知道小有建树答主
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应纳税所得额:8500-4300-760-645+35-23-78-24+56+20-52=2729万

企业所得税:2729*25%-680=2.25万

以上!
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华灯初上时
2013-06-08 · TA获得超过121个赞
知道答主
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为什么答案是2788
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