
纳税人自查报告表,纳税自查报告表怎么填,纳税人自查补正报告表
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问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
是的。
问题2: 入库所得税----- 是填已缴纳的所得税么
是的。
问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5: 年度缴纳所得税---是实际已缴纳的所得税么?
对。是的
问题6: 自查申报所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。
是的。
问题2: 入库所得税----- 是填已缴纳的所得税么
是的。
问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5: 年度缴纳所得税---是实际已缴纳的所得税么?
对。是的
问题6: 自查申报所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。
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