增值税缴纳的具体流程是什么?

各位大师们,我初学税法,由一个小问题弄不明白。就是:增值税到底怎么缴纳?比如:B从A那里购买了10元的物品,他的进项税额是直接给A吗?B加工后卖出产成品,其成品价格20元... 各位大师们,我初学税法,由一个小问题弄不明白。就是:增值税到底怎么缴纳?比如:B从A那里购买了10元的物品,他的进项税额是直接给A吗?B加工后卖出产成品,其成品价格20元,卖给C,那他是要从C那里取得增值税专用发票?然后“销项税额-进项税额”计算出需要缴纳的增值税,最后上交税务机关。 这样的流程对吗? 求各位大师解答!! 展开
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匿名用户
2013-06-12
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B进项税额给A,笑肆A给B开增值税专用发票(如果A是一般纳税人的话培稿),B卖商品给C,C把增值税钱给B,(这是B的销项税额),然后B开增值税专用发票给C。然后销项减进项纳配升孝税。哈哈~
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匿名用户
2013-06-12
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原理上说 就是被对原种已征收的税的产品 经过加工 征收第二次税
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2019-10-31 · 全新一代智能财税软件,开启财税智能新时代
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云帐房企业版是真正基于大数据和人工智能的深度学习技术,新一代的财务处理方式是基于企业业务单据和会计凭证的业财大数据的精准采集,再结合深度学习算法持续训练,最终形成的人工智能(AI)记账引擎。
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增值税纳税申报时间与主管国税机关核定的纳税期限是相联系的。
增值税的侍迅御纳税昌侍期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者一个季度。
以1个月或老岩者1个季度为一个纳税期的纳税人,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或15日为一个纳税期的纳税人,自期满之日起5日内预缴税款,次月1至15日申报并结清上月应纳税款。以一个季度为纳税期限的规定仅适用于小规模纳税人。
增值税固定业户向机构所在地税务机关申报纳税,增值税非固定业户向销售地税务机关申报纳税
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