一般纳税人 本月交的增值税怎么写会计分录? 10
我是新手!我之前有留抵的1000元进项税额,这个月有1500元的销项税额。所以本月我应该缴纳500元增值税,销售未开具发票。我想问的是,这种情况我缴纳的500元增值税分录...
我是新手!我之前有留抵的1000元进项税额,这个月有1500元的销项税额。所以本月我应该缴纳500元增值税,销售未开具发票。我想问的是,这种情况我缴纳的500元增值税分录应该怎么写?
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7个回答
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如果本月已经缴纳:
借:应交税费-应交增值税(已交税金)500
贷:银行存款 500
如果本月未缴纳:
借:应交税费-应交增值税{转出未交增值税)500
贷:应交税费-未交增值税500
借:应交税费-应交增值税(已交税金)500
贷:银行存款 500
如果本月未缴纳:
借:应交税费-应交增值税{转出未交增值税)500
贷:应交税费-未交增值税500
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月末将应交税费-应交增值税调整到应交税费-未交增值税
借:应交税费-应交增值税{转出未交增值税)500
贷:应交税费-未交增值税500
借:应交税费-应交增值税{转出未交增值税)500
贷:应交税费-未交增值税500
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