有关会计分录怎么做?谢谢

请问,我单位买商品,对方给开了500元的发票,实际上我们给了对方300元,那200元算是返给我们的钱,该怎么做分录,谢谢... 请问,我单位买商品,对方给开了500元的发票,实际上我们给了对方300元,那200元算是返给我们的钱,该怎么做分录,谢谢 展开
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高顿会计职称
2020-02-21 · 高顿会计职称
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高顿会计职称
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

肖炼成
2008-06-06 · TA获得超过417个赞
知道小有建树答主
回答量:445
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实际上是为规的。但现实中却存在。
实务上一般的
借:库存商品500
贷:银行存款500

200在帐外记录,当哪次购货付了200却没有取得发票时,把那账外记的200取消。
另外要200是销售折扣

借:库存商品500
贷:银行存款300
财务费用200
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frankjs
2008-06-06 · TA获得超过418个赞
知道小有建树答主
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帮助的人:473万
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可以先将200元解款入银行,然后500元按照正常的费用或者成本入帐,200元依据解款单写明情况,做费用或成本的红字分录,或者计入营业外收入。
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whachel
2008-06-06 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
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帮助的人:1.1亿
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这属于返利行为,按税法规定,是要对方开发票,你方冲减商品成本的。即两笔业务按总共300元的开票总额入账,
借:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
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高顿GOLDEN
2020-12-23 · 百度认证:高顿教育官方账号
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会计分录怎么做

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