某企业为增值税一般纳税人,某月销售给A公司货物1000件,单价为1500元{不含税},销售给B公司货物2000件,
单价为2340元{含税},当月生产一种新产品500件,生产成本每件2000元,全部发放职工福利和赠送客户使用,当月允许抵扣的进项税额为158000元,计算当月应纳增值税?...
单价为2340元{含税},当月生产一种新产品500件,生产成本每件2000元,全部发放职工福利和赠送客户使用,当月允许抵扣的进项税额为158000元,计算当月应纳增值税?这道题有没有人会啊,帮忙解一下吧,谢谢
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