甲公司为增值税一般纳税人。外购材料一批,价款为100000元,增值税额为17000元,货款已支付,

甲公司为增值税一般纳税人。外购材料一批,价款为100000元,增值税额为17000元,货款已支付,材料尚在运输途中。材料运到验收入库时,发现短少10000元的材料。后查明... 甲公司为增值税一般纳税人。外购材料一批,价款为100000元,增值税额为17000元,货款已支付,材料尚在运输途中。材料运到验收入库时,发现短少10000元的材料。后查明原因,其中20%属于合理损耗,40%应由运输机构赔偿,另外40%属于非常损失,其中保险公司理赔3000元。应如何做会计分录? 展开
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fany19801129
推荐于2017-11-27 · TA获得超过345个赞
知道小有建树答主
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借:在途物资 100000
应交税费-应交增值税(进项税额)17000
贷:银行存款 117000
借:库存商品 92000
其他应收款 4680
菅业外支出 4680
货:在途物资 100000
应交税费-应交增值税(进项税额转出)1360
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追问
请问一下,为什么是4680呢,不应该是4000吗
是运输中涉及增值税吗
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