用友U8结账思路和具体流程 具体点
找不到思路,流程不清晰。
只是记得正常单据记账-期末结账-生产凭证.....各部分是什么意思,做了之后有什么作用和影响 展开
用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有月份已审核的凭证记账
5、结转各月的账,并结转到12月份
6、以“记账的用户名”进渗改前入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
扩展资料:
产品中心
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参考资料来源:百度百科-用友U8
2024-10-30 广告
对于你们公司,除了存货核算模块应该还购买了库存腔搭,那么当所有的出入库单据在库存里录入了以后,那么就需要在存货核算模块里去做相应的业务处理。
对于存货核算模块,其功能主要有以下几点:
1、正常单据记账:当单据录入审核完毕,则可在存货核算里面去进行记账操帆圆念作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。
2、结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估,本月来发票的情况,除了采购系统需要先做采购结算外,存货核算系统还必须做结算成本处理,这样系统才会认为此入库单已经结算,不再是暂估状态。
3、生成凭证:单据一旦记账,那么入库单就可以做生成凭证操作,而出库单则需要根据贵单位计价方式来确定。因为对于全月平均,记账后是无法计算出当前单据的单价的,需要等期末处理才行。所以出库单的生成凭证态困,往往就是等到期末处理之后再进行。
4、期末处理:这是结账前的一个基础工作,也是全月平均,计划价方法下计算成本和差异率的处理过程。所以等所有的单据全部进行了记账操作后,方可进行期末处理。
5、结账:当本月的所有业务都做完了,就可以结账了。
为了业务更规范,我建议你可以采用下面的流程:
正常单据记账-结算成本处理-期末处理-生成凭证-结账。
您完全明白我的意思了!非常感谢!但是有一些还不明白,要自己实际操作才能理解透彻。
麻烦用通俗的语言说说结账整个流程,比如料、工、费如何结转;每做一步产生什么效果
你们用成本管理没有?
1、清除所有异常任务
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有神戚月份已审核的凭证记账
5、结转游芹陵各月的账,并结转到12月份
6、以“记账首桐的用户名”进入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。