用友U8结帐时显示本月工作未检查不能结账,工作报告显示本年损益未结转为零的要一级科目,要怎么处理?

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2021-01-04 · TA获得超过77.1万个赞
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在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

扩展资料:

总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式,一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式,根据实际需要,也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式,也可以采用多栏式格式,如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿,即日记总账。

总分类账的登记依据和方法,主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记,也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总,编制成科目汇总表或汇总记账凭证等,然后,据以登记。

参考资料来源:百度百科-总账

你的职场小助理
2021-07-23 · TA获得超过3776个赞
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总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

对于怎样把有余额的账户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法:

1、将本账户年末余额,以相反的方向记入最后一笔账下的发生额内,例如某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明“结转下年”字样,在“借或贷”栏内填“平”字并在余额栏的“元”位上填列符号,表示账目已经结平。

2、在“本年累计”发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明“上年结转”字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填入贷方发生额栏内,反之记人借方,并在摘要栏填明“结转下年”字样。

同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列“总计”两字,在“借或贷”栏内填“平”字,在余额栏的“元”位上填列“θ”符号,以示账目已结平。

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2013-07-09
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看你那问题是因为你还有损益类的科目余额没有结转完 可能的原因是你定义了期间损益的公式之后,后有加损益类的科目!解决方法:重新定义一下期间损益的公式!再结转凭证就可以了!!希望能帮到你
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匿名用户
推荐于2017-12-15
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你还没有做期间损益结转呢。在总账-期末-期末转账-期间损益结转,全选后确定会生成一张凭证,再审核和记账,再做结账。这样就可以了。
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匿名用户
2013-07-09
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月末结账前,先要进行结转 期间损益 。 总账-期末-期末转账 。
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