资产负债表中,其他应收款和其他应付款期末数都为负数,会计在两边都加上相同金额,使之变为正数,可以吗

例如,其他应收款为-69695.7,其他应付款为-14152.86,会计都给它加上25000,变成了其他应收款为180304.3,其他应付款为235847.14,这样做是... 例如,其他应收款为-69695.7,其他应付款为-14152.86,会计都给它加上25000,变成了其他应收款为180304.3,其他应付款为235847.14,这样做是为什么,也不知道为什么要偏要加上25000.而不是另外的数呢 展开
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浪漫一莎
2013-07-11 · TA获得超过129个赞
知道小有建树答主
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如果25000是为了让这两个科目变成正数而随便选择的一个数,那这样的做法是错误的,这样是同时虚增资产和负债,账实不符,你们的账估计是记账的时候“其他应收款和其他应付款”会计科目选择错误导致的,还有一种可能是其中一个会计科目为负数,这个可以在季度报表的时候调报表不调账。具体问题还要具体分析的,不能为了报表平而平。
ruyue1hao
2013-07-11
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(本人尚未考出cpa)认为:这样的操作不合理但是不违法,部分企业这么操作,事务所可以睁一只眼闭一只眼,因为其他应付款和其他应收款一个为负债一个为资产,资产与负债同时增加时不会影响所有者权益,所以这是一种做账手法,但是这是违背会计法规的,没有遵循实事求是原则!25000应该只是个凑巧,主要是使得两侧都为正,这样的操作没有特殊意义,应该只是为了调整账目让其看得“顺眼”。但是其他应付款与其他应收款怎么会变成负数我还真没仔细研究过。。。感觉好奇葩啊!冲账怎么会冲到这两个负这么多?课本上从未木有看到过呢。。。
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老金会计
高粉答主

2013-07-11 · 老诚持重, 能帮人时且帮人!
老金会计
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只是为了报表能平,它同时加3万也可以
如果往来账出现负数肯定不正常
所以它就给改了一下哈
个人分析,因为看不到真正的凭证及账薄
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停良秘无09
2015-03-16
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这个叫重分类 ,借:其他应收款 贷:其他应付款, 两边都做同一笔分录,把二级科目期末余额负数重分类为正数,两边的 负数合计,就是要重分类的 数(变为正数),应收对预收,应付对预付,其他应收对其他应付
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kvovee
2013-07-11 · 超过16用户采纳过TA的回答
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不可以这样做,会被审计查出来的。到时候还是要调的。
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